你好, 購(gòu)入時(shí),借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸:銀行存款等 加工時(shí),借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 人工等,借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 完工時(shí),借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本
我們是茶葉廠,跟農(nóng)家買茶葉來(lái)加工,然后再買出去,這個(gè)流程的科目怎么做?
我們公司是從其他地方購(gòu)買的綠茶,紅茶然后精加工就是包裝成我們公司的茶葉 怎么做賬呢?公司經(jīng)營(yíng)內(nèi)容是預(yù)包裝食品,沒(méi)有加工項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)我能直接進(jìn)費(fèi)用,不用做原材料,等結(jié)轉(zhuǎn)成本么
我們公司是茶餐廳,會(huì)賣客人一些散茶,客人購(gòu)買散茶后,一般買的多,一部分現(xiàn)場(chǎng)喝了,另外一部分會(huì)寄存到我們這,以便下次來(lái)喝。由于存的客戶多,種類多,我們條件有限,也占用資金,我們就統(tǒng)計(jì)著欠客戶多少茶,下次來(lái)消費(fèi)的話直接從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng),等于說(shuō)客戶存的茶葉我們只是記了個(gè)虛擬的數(shù),現(xiàn)實(shí)并沒(méi)有那么多茶存著,我們?cè)趯?shí)際核算中,應(yīng)該怎么核算比較好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是應(yīng)該按照銷售成本核算呢,銷售成本包含有客戶存入的部分,還是按照實(shí)際出庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)比較好,整個(gè)流程應(yīng)該怎么核算呢
老師,我們凍品公司的,因?yàn)槭袌?chǎng)串貨,我們花錢(qián)去市場(chǎng)買了產(chǎn)品調(diào)查,然后這個(gè)錢(qián)是廠家核銷的額,那這個(gè)錢(qián)怎么做科目呢?
老師,我們屬于農(nóng)副食品加工業(yè),我們從外面買活豬進(jìn)來(lái),借用他人的廠自己?jiǎn)T工屠宰加工在賣出去,這個(gè)分錄怎么做,科目是用委托加工還是受托加工,具體分錄是怎樣的
你好老師,MCN機(jī)構(gòu)如何與達(dá)人進(jìn)行分傭
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給不是在本公司繳納社保的人員支付工資算勞務(wù)費(fèi)還是工資?
有限責(zé)任公司股東三人張三87%,張三兄弟5%,王五8%;后變更股東,由張三兄弟5%變更為張三兒子5%請(qǐng)問(wèn),由張三兄弟5%變更為張三兒子5%需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移)個(gè)人所得稅
公司具體的加油費(fèi)的報(bào)銷制度
老師您好,公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有辦理進(jìn)出口資質(zhì),可以給國(guó)外客戶開(kāi)具發(fā)票嗎?
老師,我們公司宿舍房租租期是2021.8.19-2025,8.19。房東是2025年4月21號(hào)開(kāi)出的普通發(fā)票,共計(jì)金額是12萬(wàn)。之前房租賬上也是沒(méi)有計(jì)提的?,F(xiàn)在今年4月份收到發(fā)票,我這賬上是直接入賬,還是要從今年4月份開(kāi)始攤銷呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,前幾個(gè)月公司都是零申報(bào)也沒(méi)做賬,這個(gè)月開(kāi)始有工資和社保了如果也沒(méi)做賬,會(huì)有什么后果嗎?
比如應(yīng)發(fā)工資2000元,請(qǐng)假這些扣款了200元最終發(fā)1800元,這種我申報(bào)個(gè)稅申報(bào)2000還是1800。計(jì)提工資計(jì)提2000還是1800?
請(qǐng)問(wèn)下制造業(yè)年產(chǎn)值如果預(yù)計(jì)在1500萬(wàn)的話,需要繳納的稅大概是多少?
以自營(yíng)名義出口是什么意思?