需要借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款,借銀行 貸其他應(yīng)收款
客戶用公賬轉(zhuǎn)了貨款給老板私賬,能把私賬收到的貨款再轉(zhuǎn)回公賬嗎?賬務(wù)上要怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶把預(yù)付款打到老板私人卡上,后面拉貨,我們開發(fā)票給客戶,老板又把錢轉(zhuǎn)到公司,這種怎么賬務(wù)處理?
客戶把貨款打到了老板私戶,準(zhǔn)備申報(bào)無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)能直接用轉(zhuǎn)賬的方式將款直接從老板卡轉(zhuǎn)到對(duì)公戶嗎
老師我們公賬上沒(méi)錢,要付貨款,但是老板私賬收了錢,怎么轉(zhuǎn)到公賬上,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,轉(zhuǎn)款的時(shí)候要備注什么
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人公司,客戶貨款轉(zhuǎn)到私人賬戶,可以給客戶發(fā)普票嗎,需要把貨款再轉(zhuǎn)到對(duì)公戶上嗎?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
這樣子做我們需要做不開票收入對(duì)嗎?
可是如果說(shuō)我們老板不想交稅呢,有什么辦法嗎
需要啊,不交稅那只能掛著,要不不轉(zhuǎn)公司賬上
老師你好,12月發(fā)票開重復(fù)了一張,沒(méi)有作廢,這個(gè)月增值稅要怎么處理,如果正常報(bào)稅之后,填開紅字沖銷,是可以沖銷1月的增值稅嗎
12月發(fā)票開重復(fù)了一張,沒(méi)有作廢,這個(gè)月增值稅要怎么處理 按這個(gè)沒(méi)有作廢這個(gè)去申報(bào),1月開紅字之后是沖掉1月開藍(lán)字,是可以沖銷1月的增值稅嗎 可以