你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;銀行存款等科目
老師,請(qǐng)問收到專票的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸方呢
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 還是就是當(dāng)時(shí)有銷項(xiàng)稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
@郭老師 那請(qǐng)問老師 我的分錄應(yīng)該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣給抵了 老師 我錯(cuò)在哪里了
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計(jì)提時(shí)候做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請(qǐng)問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤,請(qǐng)問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢
酒店住宿費(fèi)怎么做賬?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對(duì)退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請(qǐng),謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_(tái)確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
還沒有抵扣 不能貸銀行存款的嘛
你好,這個(gè)發(fā)票款項(xiàng)有支付嗎?
還沒有
貸方我記的是應(yīng)付賬款 可以嗎
去年開票的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了成本的當(dāng)時(shí)不需要成本票 現(xiàn)在收款拿了張專票來抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 這樣可以嗎 那貸方應(yīng)該是什么呢,專票已認(rèn)證還沒有抵扣
你好,沒有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 貸方就是應(yīng)付賬款啊
可以借主營業(yè)務(wù)成本或者在建工程 嗎
你好,不可以直接計(jì)入成本或者在建工程的
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們基本都沒什么原材料 都是直接拿成本票過來付工程款
你好 購進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 你單位購進(jìn)這個(gè)材料的用途是?
我們這個(gè)建筑行業(yè)吧 有很多不是自己的工程 很多掛靠項(xiàng)目 不是每筆款項(xiàng)都會(huì)從我們公司出賬 有時(shí)候就是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接拿成本票據(jù)來出工程款
你好,那領(lǐng)用計(jì)入工程施工——合同成本科目 借;工程施工——合同成本,貸;原材料