你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;銀行存款等科目
老師,我想問(wèn)下我個(gè)人給別人提供勞務(wù),怎么給別人開(kāi)具發(fā)票,這樣別人對(duì)公給我轉(zhuǎn)賬
老師,通過(guò)地方紅十字會(huì)捐的款,匯算清繳可以抵扣嗎
老師,下面這周憑證去年忘記抵扣,也沒(méi)有做應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額這筆,請(qǐng)問(wèn)我下月做賬怎么修改呢
老師6題600為什么不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
老師廠里還沒(méi)有生產(chǎn),房租費(fèi)先放哪里,不知道什么時(shí)候生產(chǎn)
老師,你好!我是個(gè)人企業(yè),只是7月2號(hào)開(kāi)張發(fā)票,現(xiàn)在怎樣申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有套房產(chǎn)賣給個(gè)人,公司交了稅,當(dāng)時(shí)不知道,現(xiàn)在申報(bào)增值稅表,他的數(shù)據(jù)體現(xiàn)在我的附表4上面的不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款一欄,這不是已經(jīng)交了費(fèi)的?還有這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該如何處理?
您好老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下,我們賬面利潤(rùn)有600萬(wàn),需要交很多企業(yè)所得稅,成本費(fèi)用票又比較少,公司實(shí)際沒(méi)有多少利潤(rùn),可以在第三季度先暫估一些加工費(fèi),到明年一月份再?zèng)_銷掉嗎?
老師,您好,我想問(wèn)下會(huì)計(jì)證掛在別的單位怎么能查到呢
郭老師,個(gè)稅有多少個(gè)稅目,幾個(gè)稅目表,麻煩發(fā)給我下,有的是工資薪金,有經(jīng)營(yíng)所得,好像還有
還沒(méi)有抵扣 不能貸銀行存款的嘛
你好,這個(gè)發(fā)票款項(xiàng)有支付嗎?
還沒(méi)有
貸方我記的是應(yīng)付賬款 可以嗎
去年開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了成本的當(dāng)時(shí)不需要成本票 現(xiàn)在收款拿了張專票來(lái)抵扣
你好,沒(méi)有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 這樣可以嗎 那貸方應(yīng)該是什么呢,專票已認(rèn)證還沒(méi)有抵扣
你好,沒(méi)有付款這樣做分錄 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 貸方就是應(yīng)付賬款啊
可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者在建工程 嗎
你好,不可以直接計(jì)入成本或者在建工程的
那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
我們基本都沒(méi)什么原材料 都是直接拿成本票過(guò)來(lái)付工程款
你好 購(gòu)進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸;應(yīng)付賬款 你單位購(gòu)進(jìn)這個(gè)材料的用途是?
我們這個(gè)建筑行業(yè)吧 有很多不是自己的工程 很多掛靠項(xiàng)目 不是每筆款項(xiàng)都會(huì)從我們公司出賬 有時(shí)候就是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接拿成本票據(jù)來(lái)出工程款
你好,那領(lǐng)用計(jì)入工程施工——合同成本科目 借;工程施工——合同成本,貸;原材料