借營業(yè)外支出,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
請問老師: 已單獨確認(rèn)進(jìn)項稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
盤點庫存商品多出2000元屬于正常損失,分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!咨詢下,前任會計之前月份入庫做錯了,入庫多了,比如她做的借庫存商品2000,應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅260 貸預(yù)付賬款2260,正確入庫庫存商品金額應(yīng)該是1500,那現(xiàn)在我應(yīng)該沖紅會計分錄咋寫呢?然后正確會計分錄又咋寫呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個商品是面大師 食用糯米紙(食用淀粉膜),但是供應(yīng)商開成了食用糯米紙,這種票可以收嗎,算開票名稱不齊全嗎
預(yù)收租金什么時候確認(rèn)收入
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價低于股權(quán)原價,沒交個人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會讓補交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計提的,是不是直接做所得稅費用,借:所得稅費用 貸:銀行存款
老師一個單位如果只有一個人發(fā)年終獎可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報增值稅時候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費基數(shù)怎么算?
老師,實收資本沒有印花稅稅種可以不申報印花稅嗎