借營業(yè)外支出,貸庫存商品,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應該怎么做?而他的金額應該怎么確定呀?
老師,庫存商品非正常損失,它的分錄應該怎么做?而他的金額應該怎么確定呀?
請問老師: 已單獨確認進項稅的購進貨物發(fā)生非正常損失,應貸記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進項稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應該包括自然災害和人為兩種。 自然災害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?
盤點庫存商品多出2000元屬于正常損失,分錄應該怎么做?
老師好!咨詢下,前任會計之前月份入庫做錯了,入庫多了,比如她做的借庫存商品2000,應交稅費—進項稅260 貸預付賬款2260,正確入庫庫存商品金額應該是1500,那現(xiàn)在我應該沖紅會計分錄咋寫呢?然后正確會計分錄又咋寫呢?
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進入管理費用嗎,還需要提供合同嗎
老師農(nóng)村合作社銷售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的嗎屬于農(nóng)民銷售嗎
請問開具增值稅專票的時候,數(shù)量可以開4位小數(shù)嗎?還是必須是3位小數(shù)?謝謝
老師好,高新技術企業(yè),研發(fā)費用歸集,能直接寫,管理費用-研發(fā)費用(rd……)么,不區(qū)分資本化和費用化,一股腦全入費用? 2.若形成了專利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接費用化?
公司只有法人一個人,業(yè)務不多,給法人發(fā)工資沒問題吧