借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,庫(kù)存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
老師,庫(kù)存商品非正常損失,它的分錄應(yīng)該怎么做?而他的金額應(yīng)該怎么確定呀?
請(qǐng)問(wèn)老師: 已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅的購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對(duì)嗎? 老師,我不懂的地方在于,解析里說(shuō),存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 那么,非正常損失,應(yīng)該包括自然災(zāi)害和人為兩種。 自然災(zāi)害的非正常損失呢?是可以抵扣 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎?
盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品多出2000元屬于正常損失,分錄應(yīng)該怎么做?
老師好!咨詢(xún)下,前任會(huì)計(jì)之前月份入庫(kù)做錯(cuò)了,入庫(kù)多了,比如她做的借庫(kù)存商品2000,應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅260 貸預(yù)付賬款2260,正確入庫(kù)庫(kù)存商品金額應(yīng)該是1500,那現(xiàn)在我應(yīng)該沖紅會(huì)計(jì)分錄咋寫(xiě)呢?然后正確會(huì)計(jì)分錄又咋寫(xiě)呢?
合同寫(xiě)次月收款開(kāi)票,按收款當(dāng)日確認(rèn)收入,那么實(shí)際當(dāng)月發(fā)生的成本跟確認(rèn)的收入不就錯(cuò)開(kāi)了一個(gè)月嗎,這樣利潤(rùn)不準(zhǔn)怎么辦
注冊(cè)資本是根據(jù)什么來(lái)的
老師好,公司銀行匯款手續(xù)費(fèi)、貸款支付的利息當(dāng)時(shí)費(fèi)用發(fā)生的時(shí)候已經(jīng)入了費(fèi)用了,發(fā)票收到后怎么做賬啊?
您好老師:我單位的采購(gòu)合同都是寫(xiě)總數(shù)量,單價(jià)多少錢(qián)每噸,因涉及到印花稅,是需要把單價(jià)在合同上在做一個(gè)不含稅金額,稅額多少錢(qián)嗎?如只是體現(xiàn)含稅單價(jià),印花稅是要按照含稅單價(jià)繳納嗎?
公司在2025年1月將個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,現(xiàn)在這個(gè)公司需要賣(mài)給另外一個(gè)公司,是否有稅收分險(xiǎn)和工商分險(xiǎn)
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)額在資產(chǎn)負(fù)債表哪體現(xiàn)?
老師,企業(yè)普通的工商注銷(xiāo)是需要到窗口辦理的是嗎?需要提供哪些資料?
老師,請(qǐng)問(wèn),醫(yī)用材料,的開(kāi)票編碼是多少
我們有研發(fā)部門(mén),他們的工資社保和費(fèi)用支出記什么科目?軟件里沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目
按合同說(shuō)客戶(hù)次月付款開(kāi)票,是按次月確認(rèn)收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報(bào)嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎