你好,同學(xué)。 你是在年報(bào)的時(shí)候之前年度的直接調(diào)整就可以了。直接補(bǔ)虧損就可以了。 次年5.31前交
老師,我們江蘇今年小微企業(yè)按5%繳企所稅。還有這以前年度損益調(diào)整的所得稅怎樣申報(bào)繳納呢?什么時(shí)候繳啊?
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬(wàn)利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師,所得稅匯算清繳,以前年度損益調(diào)整能適用小企業(yè)準(zhǔn)則能用到嗎? 我們公司所得稅費(fèi)用通過(guò)以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎?
老師你好,問下繳納的年度企業(yè)所得稅怎么做分錄,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整
老師您好,年報(bào)這時(shí)候調(diào)增的所得稅分錄計(jì)提,是借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎?還是寫以前年度損益調(diào)整啊。這樣說(shuō)繳納的企業(yè)所得稅,有去年的也有今年的
本月開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方?jīng)]有確認(rèn),跨月確認(rèn)了,如何做賬
服飾類發(fā)票可以作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷?
出口企業(yè)免稅申報(bào)需要報(bào)關(guān)嗎?
老師:請(qǐng)問,原材料的損耗率的計(jì)算公式是怎么計(jì)算的?。?/p>
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,并給我單位開發(fā)票,需要備注項(xiàng)目名稱嗎?
個(gè)體戶開票10萬(wàn)以下不用預(yù)交吧?
這個(gè)雙借方不會(huì) 請(qǐng)老師講解 我是0基礎(chǔ)
老師,請(qǐng)問原材料的檢測(cè)費(fèi)計(jì)入什么科目?我們購(gòu)買原原材料需要第三方檢測(cè)是否合格
支付社保的現(xiàn)金流量是啥?
你好,老師,請(qǐng)問我們公司有建筑資質(zhì),所以需要建造師資 格證,所以就通過(guò)第三方一個(gè)咨詢公司推薦幾個(gè)人的資格證,咨詢公司給我們開具發(fā)票,我們還要幫推薦的建造師購(gòu)買社保,請(qǐng)問老師,咨詢公司給我們開具的發(fā)票入到什么科目,給建造師買的社保計(jì)入什么科目
小微企業(yè)每個(gè)地區(qū)繳納企所得稅都不一樣的嗎
目前 是一樣的,5%或10%小微企業(yè)稅率
老師你是說(shuō)直接把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)就可以了嗎。
是的,以前年度損益調(diào)整直接進(jìn)入未分配利潤(rùn)