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去年計(jì)提的未繳納的工會經(jīng)費(fèi),本年還需要納稅調(diào)增嗎

2019-12-30 17:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2019-12-30 18:01

你好 那你沒繳納的話 是需要調(diào)增處理的

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你好 那你沒繳納的話 是需要調(diào)增處理的
2019-12-30
不需要納稅調(diào)整的。
2022-07-21
22年,22年不需要調(diào)整的。
2023-03-24
您好,申報了就要 先計(jì)提的
2025-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳時,工會經(jīng)費(fèi)的扣除是有限額的。具體來說,工會經(jīng)費(fèi)在實(shí)際發(fā)生的合理的工資薪金支出的2%以內(nèi)的金額準(zhǔn)予稅前扣除。超過這個限額的部分,不能進(jìn)行稅前扣除,而是需要進(jìn)行納稅調(diào)整。這里需要注意的是,準(zhǔn)予扣除的工會經(jīng)費(fèi)必須是企業(yè)已經(jīng)實(shí)際“撥繳”的部分,并且需要有真實(shí)、合法、有效的憑證作為支持。因此,如果每季度計(jì)提繳納的工會經(jīng)費(fèi)沒有超過這個限額,并且符合上述條件,那么在匯算清繳時是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整的。 關(guān)于工會經(jīng)費(fèi)的返還問題。當(dāng)企業(yè)成立工會小組并滿足相關(guān)條件時,確實(shí)可以享受到一部分工會經(jīng)費(fèi)的返還。這部分返還的經(jīng)費(fèi),在會計(jì)處理上,一般可以按照以下步驟進(jìn)行:收到返還的工會經(jīng)費(fèi)時,應(yīng)借記“銀行存款”科目,貸記“其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi)”科目。然后在適當(dāng)?shù)臅r候,比如工會活動經(jīng)費(fèi)支出時,可以借記“管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)”科目,貸記“其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi)”科目。
2024-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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