你好,這樣的不行的,上個(gè)季沒(méi)用的額度不能轉(zhuǎn)給下個(gè)季度。
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)。那前一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),下一個(gè)季度是不是也不能超過(guò)呢?不是累積的吧,比如前一個(gè)季度27萬(wàn),下一個(gè)季度33萬(wàn)這樣不行是吧?
小規(guī)模季度免稅額是30萬(wàn) 那如果1個(gè)季度里面沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 但是其中一個(gè)月超過(guò)10萬(wàn) 也是不用繳納增值稅嗎
現(xiàn)在小規(guī)模是一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn),不按月,累計(jì)一個(gè)季度不超過(guò)45萬(wàn)就行啊
2023年小規(guī)模一個(gè)季度不超過(guò) 30萬(wàn)還是免征的吧,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么交
23年小規(guī)模普票季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,超過(guò)1%。那如果第一季度沒(méi)有超30萬(wàn),第二季度超30萬(wàn)的話,這個(gè)稅率怎么確定
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車(chē)加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買(mǎi)出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買(mǎi)礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買(mǎi)禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買(mǎi)辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不