首先你是全額開具財(cái)政票據(jù),說明是財(cái)政收入,但是給了一部分你,屬于財(cái)政給你的,作為財(cái)政收入處理
老師你好,我們單位(參公事業(yè)單位),開具了非稅收入繳款書,繳款方拿到繳款書后,到銀行繳納了相關(guān)款項(xiàng),又到我們單位換開具了全額行政事業(yè)管理收據(jù),然后我們這邊收到了分成的30%。直接繳給財(cái)政廳的款,我們這邊該如何記賬???
老師我們單位(參公事業(yè)單位),開具了非稅收入繳款書,繳款方拿到繳款書后,到銀行繳納了相關(guān)款項(xiàng),又到我們單位換開具了全額行政事業(yè)管理收據(jù),然后我們這邊收到了分成的30%。直接繳給財(cái)政廳的款,我們這邊該如何記賬啊?
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計(jì)分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會計(jì),不太懂,請老師回答時能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
你好,老師。我們是事業(yè)單位,上年有同部門單位合并到我們單位,今年收到財(cái)政撥款有這個單位的錢,然后開收據(jù)又轉(zhuǎn)給了他們,請問貸方記零余額賬戶用款額度,借方該怎么記呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
不是,非稅收入 財(cái)政的文件說了單位自留30%計(jì)入其他收入
借,銀行存款 貸,其他收入 借,資金結(jié)存 貸,其他收入