你好同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)成本的是在銷售之后直接結(jié)轉(zhuǎn)就好了,你現(xiàn)在如果有銷售過(guò)了(幾個(gè)月前)現(xiàn)在就直接結(jié)轉(zhuǎn)就好了
老師你好,我個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教你,我二年前接手鎮(zhèn)里新農(nóng)村建設(shè)會(huì)計(jì)工作,主要是農(nóng)房設(shè)項(xiàng)目,之前開(kāi)發(fā)建設(shè)所有有關(guān)項(xiàng)目支付都做在開(kāi)發(fā)成本這一個(gè)科目,房款銷售做預(yù)收房款,我接手后也一直這樣做,現(xiàn)在這兩個(gè)科目余額數(shù)目很大,房屋還剩幾套未售出,該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,我個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教你,我二年前接手鎮(zhèn)里新農(nóng)村建設(shè)會(huì)計(jì)工作,主要是農(nóng)房設(shè)項(xiàng)目,之前開(kāi)發(fā)建設(shè)所有有關(guān)項(xiàng)目支付都做在開(kāi)發(fā)成本這一個(gè)科目,房款銷售做預(yù)收房款,我接手后也一直這樣做,現(xiàn)在這兩個(gè)科目余額數(shù)目很大,房屋還剩幾套未售出,該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
尊敬的老師好,首先祝您節(jié)日快樂(lè)! 想咨詢您兩個(gè)問(wèn)題,望您賜教: 1、公司購(gòu)買了7套房產(chǎn),目前還未交房,僅付了房款并拿到對(duì)方開(kāi)出的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要如何做賬,如何提折舊,按多長(zhǎng)時(shí)間提折舊呢? 2、公司上一位會(huì)計(jì)在收款和付款時(shí)并未建立二級(jí)科目,而是直接將款項(xiàng)放入應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等科目中,有的科目也不知道她放在了哪里,目前收到了幾家公司的退款,按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉,可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目,公司成立十幾年了,翻賬來(lái)看工作量太大,請(qǐng)問(wèn)老師,我該怎么處理比較合適????
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開(kāi)了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開(kāi)一個(gè)農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開(kāi)的這個(gè)專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶是沒(méi)有余額的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
我承包了甲方公司的工程,甲方公司讓我給他開(kāi)一個(gè)勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票稅我必須自己承擔(dān)嗎
老師。我們公司有內(nèi)銷有外銷,增值稅申報(bào)表上的銷售額要按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,付的定金我入預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,還是都行?
老師好 認(rèn)證前 出待認(rèn)證的憑證 借:庫(kù)存商品一xx借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 認(rèn)證后待認(rèn)證轉(zhuǎn)出 專票發(fā)票附在認(rèn)證前的憑證對(duì)嗎?
老師麻煩問(wèn)一下,我做好的憑證必須要買憑證紙打印嗎?單位業(yè)務(wù)量比較小,我都是用A4紙打印出來(lái)裝訂好,老師這樣行嗎,謝謝
老師,單位是幼兒園,有個(gè)外邊的興趣班老師給娃們上興趣課,學(xué)期結(jié)束了,給對(duì)方結(jié)賬,這學(xué)期一共5200元,我想問(wèn)下這個(gè)要對(duì)方提供發(fā)票么?她這個(gè)要打個(gè)稅么?這是屬于勞務(wù)還是什么?
老師,在哪里看還有多錢虧損沒(méi)有彌補(bǔ)?
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
都銷售三年了,問(wèn)題是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?我不會(huì) 之前都沒(méi)做收入的
你好同學(xué) 你現(xiàn)在自己做一個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)表來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就好了