不能是虧損的利潤表 虧損你們貸不出款來,你得做成盈利的 虛增收入。
想請問一下 剛成立的新公司 需要編制財務報表 ,想在銀行貸款,他的利潤表 應該是虧損的 因為沒有營業(yè) 但是有產(chǎn)生的管理費用,跟負債表 怎么能關(guān)聯(lián)起來呢?
想請問一下 剛成立的新公司 需要編制財務報表 ,想在銀行貸款,他的利潤表 應該是虧損的 因為沒有營業(yè) 但是有產(chǎn)生的管理費用,跟負債表 怎么能關(guān)聯(lián)起來呢?
想請問一下 剛成立的新公司 需要編制財務報表 ,想在銀行貸款,他的利潤表 應該是虧損的 因為沒有營業(yè) 但是有產(chǎn)生的管理費用,跟負債表 怎么能關(guān)聯(lián)起來呢?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司,目前該公司正在辦理注銷手續(xù),這邊我想問下賬務處理。現(xiàn)在我收到對方的資產(chǎn)是不是借:相關(guān)資產(chǎn)明細 貸:負債 營業(yè)外收入(支付對價小于對方公允價值),這個做完以后是不是還要編合并報表呀?我們用的是金蝶財務軟件,是直接從系統(tǒng)中導出來的嗎,還是需要手工編制?因為現(xiàn)在稅務局要我們提交報表,請問是不是就是合并報表
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實收資本,在哪里還可以查到實收資本的實繳時間,稅務系統(tǒng)可以嗎
老師,海運費發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費,文件費這些費用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預計負債確認遞延所得稅資產(chǎn)
實際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應收款,還有6000多其他應付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務,純是相互瞎倒騰
學堂有貸款報表的課程,可以看一下。
嗯嗯 要做兩個季度的,第二個季度就盈利了 ,因為確實是新注冊的公司 ,還是從第一個季度也得做成盈利的 ?
是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去期初 與利潤表的利潤總額數(shù)字是一樣的嗎
是的,都得做成盈利的。
那沒有年初余額,資產(chǎn)負債表的哪項余額和利潤表能關(guān)聯(lián)呢?
凈利潤=為分配利潤期末