實際抵減的時候做, 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
我們是小規(guī)模,購買稅控盤時,分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 那么,后面還有抵減嗎?
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應(yīng)交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
小規(guī)模納稅人購買稅控系統(tǒng)只能做為管理費用,只做一個會計分錄借:管理費用 貸:銀行存款,給有其他沖減的分錄
購買稅控盤做借管理費用辦公費,貸庫存現(xiàn)金 抵減稅款的那個分錄是現(xiàn)在做還是以后交稅的時候再做
小規(guī)模購買稅控設(shè)備480元 技術(shù)維護(hù)費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務(wù)局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟補償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖耄覀兠髂晡逶虑叭〉冒l(fā)票入費用
我們是小規(guī)模,并且到現(xiàn)在還沒有營業(yè)額,也是這樣做嗎?
沒有那就不做下面這個,只做你寫那個就可以