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我們是小規(guī)模,購買稅控盤時,分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 那么,后面還有抵減嗎?

2019-12-12 14:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-12 14:51

實際抵減的時候做, 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3426 追問 2019-12-12 14:52

我們是小規(guī)模,并且到現(xiàn)在還沒有營業(yè)額,也是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2019-12-12 14:55

沒有那就不做下面這個,只做你寫那個就可以

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實際抵減的時候做, 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2019-12-12
你好? 抵減的時候 等著你抵減的時候在做分錄。 現(xiàn)在不抵減暫時不處理分錄的?
2021-06-30
是的,就是尼那樣處理的哈
2023-06-07
你好,對的是的,是這么做的。
2021-08-03
你好給有其他沖減的分錄是什么意思?
2021-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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