你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么原因退回什么時(shí)候繳納的什么稅款,才可以做之后 的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
老師,請教下,銀行對公賬戶收到了電子退款,怎么做會計(jì)分錄。
請問銀行收、付款打錯到對公賬戶,當(dāng)月內(nèi)退回,不做會計(jì)分錄,只附銀行收付水單,可以嗎
您好,老師。收到一張20萬的銀行電子承兌(貨款),我們找第三方進(jìn)行了貼現(xiàn)(電子銀行承兌背書給第三方,第三方扣除手續(xù)費(fèi)后將款打到公司銀行賬戶)。請問從收到承兌到貼現(xiàn)會計(jì)分錄該怎么做?
請教老師公司收到的電子承兌匯票分錄做應(yīng)收票據(jù)還是銀行存款-電子承兌
老師請問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會計(jì)分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄?
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個,因?yàn)榭赡軙鰜肀茸畹偷慕M合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個呢?
營業(yè)執(zhí)照沒有經(jīng)營期限,但是章程的營業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎