您好 借:應(yīng)收賬款 500000+65000=565000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000*50=500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 500000*0.13=65000

公司銷售a產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)10000元適用增值稅率為13%為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
公司銷售a產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)10000元適用增值稅率為13%為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)18000元,適用增值稅率為46800
(1) 公司銷售A產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元。 適用增值稅稅率為13%。(2)公司采用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺(tái),每臺(tái)單價(jià)為18000元,增值稅為46 800元。 (3) 公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺(tái)的合同,收取定金100 000元,存入銀行。 (4)公司交付10臺(tái)A產(chǎn)品給X公司,單價(jià)為18000元,適用增值稅稅率為13%. .余款收到存入銀行。 (5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價(jià)為15000元,適用增值稅稅率為13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的一張不帶息銀行承兌匯票1356 000元。 (6)支付廣告費(fèi)20萬元。 (7)支付銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。 (8)月末計(jì)算銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。 (9) 公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3%繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺(tái)的成本906 300元,B產(chǎn)品80套626 400元。(11) 公司將其發(fā)明專利以專利許可的方式授權(quán)其他公司使用,收取的專利使用費(fèi)為150000元。按國家的相關(guān)規(guī)定,這筆收入免征增值稅和所得稅。 要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
公司銷售a產(chǎn)品50臺(tái),每臺(tái)單價(jià)3000元,價(jià)款150000元,適用增值稅率為13%,增值稅19500元,價(jià)稅合計(jì)169500元
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營業(yè)執(zhí)照,請問需要先把這個(gè)異常移出來嗎?還是說可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤,這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對公賬戶可以嗎

