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想問問企業(yè)報(bào)稅流程,是怎么樣的

2019-11-30 14:59
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2019-11-30 15:01

是一般納稅人嗎,申報(bào)之前先勾選發(fā)票。 然后一鍵信息采集,銷售和進(jìn)項(xiàng)都能取到數(shù)導(dǎo)入到增值稅申報(bào)表 沒有錯(cuò)誤就可以保存,申報(bào)交稅了。

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是一般納稅人嗎,申報(bào)之前先勾選發(fā)票。 然后一鍵信息采集,銷售和進(jìn)項(xiàng)都能取到數(shù)導(dǎo)入到增值稅申報(bào)表 沒有錯(cuò)誤就可以保存,申報(bào)交稅了。
2019-11-30
你好,你們是小規(guī)模的嗎?
2021-10-26
你好這兩個(gè)報(bào)稅流程是一樣的。
2021-11-13
同學(xué)您好,  出口退稅和一般企業(yè),在做賬和報(bào)稅方面,只有退稅申報(bào)及相關(guān)賬務(wù)處理的不同,其他都一樣。具體如下:   1、申報(bào)退稅的賬務(wù)處理:   借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅(進(jìn)貨不含稅金額*16%)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)(進(jìn)貨不含稅金額*16%)   2、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務(wù)成本(出口成本)(進(jìn)貨不含稅金額*1%)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(進(jìn)貨不含稅金額*1%)   3、申報(bào)表填增值稅申報(bào)表一第28行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填開具的出口發(fā)票數(shù)量,第29行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額,第32行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額。
2020-09-28
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,填寫申報(bào)表,扣繳稅款?
2021-08-10
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