同學(xué)您好, 出口退稅和一般企業(yè),在做賬和報稅方面,只有退稅申報及相關(guān)賬務(wù)處理的不同,其他都一樣。具體如下: 1、申報退稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅(進貨不含稅金額*16%) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)(進貨不含稅金額*16%) 2、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(出口成本)(進貨不含稅金額*1%) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(進貨不含稅金額*1%) 3、申報表填增值稅申報表一第28行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填開具的出口發(fā)票數(shù)量,第29行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額,第32行開具的“其他普通發(fā)票”欄下填出口銷售金額。
請問出口退稅流程是怎樣的?辦理退稅需要哪些資料?
想問一下出口退稅做賬流程,和普通企業(yè)有哪些區(qū)別,出口退稅流程是怎么樣的?
老師請問一下新企業(yè),物貨出口前需要做哪些手續(xù)?然后出口退稅環(huán)節(jié)的流程是怎么樣的呢?
老師:想了解一下出口退稅的流程是怎樣的,之前沒有做過
企業(yè)出口,想退稅,流程是怎樣的?
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費是計入業(yè)務(wù)招待費不是差旅費了嗎
老師,今天我面試了我們市的vivo代理公司的零售內(nèi)賬會計,初試過了,明天總公司要在微信群內(nèi)復(fù)試,我有點緊張,老師有什么建議沒?我需要準備什么
老師,你好!公司可以開票給個人嗎?需要什么材料開?
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務(wù)是朋友,然后對財務(wù)評價很滿意,說財務(wù)心細,專業(yè)性強,有底線,說明什么?
謝謝老師,另外進項認證和出口退稅流程如何操作?
進項認證也是一樣的,出口退稅操作的話,有相關(guān)課程,您最好先看下,您可以在學(xué)堂首頁關(guān)鍵字搜索一下出口然后選擇生產(chǎn)出口企業(yè)進去
好的,我們是貿(mào)易出口, 貿(mào)易出口和生產(chǎn)出口有區(qū)別嗎?
另外如果即有內(nèi)銷又有外銷,應(yīng)該注意些什么?感謝(?′ω`?)
您說的貿(mào)易出口,就是不生產(chǎn) 買回來再賣的是嗎
對的,不生產(chǎn),內(nèi)購?fù)怃N
那上面說的就不對了,您進項稅額需要做退稅勾選,填申報的時候在附表二26欄里面體現(xiàn)
好的,那進項發(fā)票勾選完是不是要導(dǎo)出來壓縮包上傳到出口退稅申報系統(tǒng)里去?
不是的,那是需要自己在出口退稅申報系統(tǒng)里面錄入的
哦,我查到有人說有勾選系統(tǒng)的可以直接導(dǎo),不用人工輸入,那到時候再看一下,這個不算小問題。另外剛剛問的:如果即有內(nèi)銷又有外銷,應(yīng)該注意些什么?感謝(?′ω`?)
貿(mào)易型的內(nèi)銷和外銷的,是內(nèi)銷和外銷分開認證,內(nèi)銷的是抵扣勾選,外銷的是退稅勾選, 現(xiàn)在在單一窗口里面有導(dǎo)入的功能,原來的系統(tǒng)是一般的是需要錄入的,