您好,作為庫存商品核算,看我發(fā)的圖片
第一題,d選項,為什么不是先算存貨,領(lǐng)出的時候計入銷售費用,如果不算存貨的話那購買進(jìn)來的時候怎么做分錄,謝謝解答!
本人擔(dān)任公司內(nèi)賬,不考慮稅務(wù)問題,也不需要做分錄,只是管公司的進(jìn)銷存來得算出公司利潤,進(jìn)貨單有時含有稅金,老板想把稅金當(dāng)費用出,因為賣出有時按不含稅銷售,所以入系統(tǒng)時:1.如果按含稅的購貨單錄進(jìn)系統(tǒng)就會導(dǎo)致系統(tǒng)的銷售收入變成虧損?2.如果按不含稅錄購貨單又會導(dǎo)致應(yīng)付款不正確,少了稅金。請問我怎么樣錄購貨單才不會導(dǎo)致上面兩種情況出現(xiàn),因為我是做內(nèi)賬而已,不用考慮稅務(wù)
商貿(mào)企業(yè),買物品進(jìn)來的時候,有可能需要從ABC三家分別采購,然后發(fā)給D客戶。正常一單一票的話,就是購進(jìn)ABC,銷貨D。但是由于這是個循序漸進(jìn)的事項,第一批貨發(fā)給D了,接著第二批E客戶的訂單又來了~這第二批需要從B\\C供貨商采購,供貨商ABC開票不是一單一開,而是有可能幾單一起開~這就導(dǎo)致我入庫不準(zhǔn)確,但是又銷出去了。 這種怎么解決呢?怎么做賬呢
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細(xì)標(biāo)的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
老師,就是會計分錄更正錯誤的會計分錄在填寫科目明細(xì)標(biāo)的時候?qū)Σ簧显趺崔k,比如,借營業(yè)費用貸銀行存款我注銷了,改正為借銷售費用貸銀行存款。這個銀行少的錢是在一月份,更正實在三月份,那匯總月銷售費用的時候,這個是算在一月還是三月,謝謝
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
既然作為庫存商品核算,不就是存貨了嗎,那d選項不是不對嗎
看他的最終目的,不是為了連續(xù)生產(chǎn)和銷售。沒有轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。記到銷售費用了。
但是庫存商品不是都算存貨嗎
實質(zhì)重于形式,會計信息質(zhì)量要求。