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留底稅額是隨時(shí)都可以抵扣嗎?比如我是增值稅多交了錢然后留底,以后我交企業(yè)所得稅款的時(shí)候可以使用這個(gè)款項(xiàng)留底嗎?
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點(diǎn)稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應(yīng)納稅額0這里寫上這個(gè)月的相差稅,,竽于就是這個(gè)月交增值稅78.01元,可以嗎
老師你好,我們4.5.6三個(gè)月都有留底退稅,然后這月要交增值稅,可是附加稅沒有金額,是怎么回事,謝謝
老師,我們這個(gè)月發(fā)生了稅盤服務(wù)費(fèi)。但是我們現(xiàn)在沒有銷項(xiàng)要交。還有留底。那我發(fā)生的時(shí)候分錄就是,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。是不?然后有銷項(xiàng)的時(shí)候再做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額貸管理費(fèi)用。然后這個(gè)月也不用申報(bào)這筆服務(wù)費(fèi)是不?
老師,我想問一下,就是我們這個(gè)季度開發(fā)票超過30萬了,然后需要交增值稅,然后附加稅到時(shí)候是不是直接計(jì)提然后交稅就可以了?還需要做別的嗎?
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個(gè)稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢??jī)?nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個(gè)稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師
假如委外研發(fā)2000元,允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是多少?
公司是新創(chuàng)小規(guī)模納稅人,無員工。只有兩名股東,全年只有一筆7萬的收入,能給一名股東以勞務(wù)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)出6萬嗎?可以怎么做賬呢
老師,一般納稅人公司2024年3月開始的,由于2024年公司沒多少業(yè)務(wù),2024法人沒做工資,現(xiàn)在2025能補(bǔ)上嗎?
你好,老師,采購(gòu)發(fā)票沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)采購(gòu)發(fā)票沖紅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理


您好,這個(gè)月增值稅有留抵,實(shí)繳增值稅就是0,附加稅只看消費(fèi)稅,城建稅=消費(fèi)稅×7%,教育費(fèi)附加=消費(fèi)稅×3%,地方教育附加=消費(fèi)稅×2%,申報(bào)表增值稅欄填0。