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電商稅務(wù)問題:公司按照提現(xiàn)和銷項票來申報增值稅,銷售訂單流水大于申報的銷售額,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供銷售訂單流水需要與申報信息一致,請問應(yīng)該怎么整理資料?

2025-11-25 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-25 15:44

先導(dǎo)出完整銷售訂單流水與增值稅申報表、銷項票、銀行回單比對,制作差異明細(xì)核對表(標(biāo)注差異原因),按原因補佐證材料(時間差附合同、退貨附退款記錄等),最后整理成書面說明 %2B 資料裝訂提交,漏報收入需先補報補繳。

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快賬用戶8165 追問 2025-11-25 16:14

也就是我需要按照銷售明細(xì)表來申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 16:15

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶8165 追問 2025-11-25 16:15

在以后的申報中,不能按照提現(xiàn)金額來申報增值稅?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 16:16

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶8165 追問 2025-11-25 16:48

當(dāng)月的銷售單客戶未確認(rèn)收貨,怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 16:51

這個先做發(fā)出商品哦

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快賬用戶8165 追問 2025-11-25 16:56

關(guān)于未確認(rèn)收貨的訂單,增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 16:58

這個沒確認(rèn)收入沒法填寫申報表

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快賬用戶8165 追問 2025-11-25 17:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-25 17:01

滿意請給五星好評,謝謝

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先導(dǎo)出完整銷售訂單流水與增值稅申報表、銷項票、銀行回單比對,制作差異明細(xì)核對表(標(biāo)注差異原因),按原因補佐證材料(時間差附合同、退貨附退款記錄等),最后整理成書面說明 %2B 資料裝訂提交,漏報收入需先補報補繳。
2025-11-25
您好同學(xué), 《關(guān)于增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入不一致情況的說明》 [統(tǒng)計局名稱]: 我單位在填報統(tǒng)計數(shù)據(jù)過程中,發(fā)現(xiàn)增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入存在不一致的情況,現(xiàn)將具體原因說明如下: 一、差異情況概述 我單位 2025 年度利潤表營業(yè)收入為[X]元,而增值稅銷售額為[X]元,兩者存在差異,差異金額為[X]元。 二、差異原因說明 我單位存在向境外單位提供完全在境外消費的服務(wù)的業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)稅收政策,此類服務(wù)可享受增值稅免稅優(yōu)惠。在業(yè)務(wù)發(fā)生時,由于工作人員疏忽,未及時在電子稅務(wù)局進(jìn)行免稅備案,導(dǎo)致這部分免稅收入未申報增值稅。但在會計核算上,我們按照會計準(zhǔn)則將這部分收入正常計入了利潤表中的營業(yè)收入,用于企業(yè)所得稅的申報。 這部分未申報增值稅的免稅收入金額為[X]元,具體業(yè)務(wù)詳情如下: 三、后續(xù)整改措施 針對此次問題,我單位已高度重視,安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)免稅備案事宜。目前,相關(guān)免稅備案資料已準(zhǔn)備齊全,并已提交至電子稅務(wù)局,待審核通過后,我們將嚴(yán)格按照稅收政策規(guī)定進(jìn)行增值稅申報,確保今后增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入數(shù)據(jù)的一致性。 我們承諾今后將加強(qiáng)稅務(wù)管理,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識,避免類似情況再次發(fā)生。 特此說明。 [單位名稱] [具體日期] 以上說明需加蓋單位公章,
2025-10-28
對的 2.這個一般不會的
2022-08-03
你好,增值稅銷售額和所得稅的銷售額最好是一樣的,你能調(diào)整成一樣的,最好能調(diào)整你收入少做了的情況下,建議你匯算期將納稅調(diào)增 之前寫一個說明可以,但是現(xiàn)在寫說明應(yīng)該也不可以的,必須調(diào)整。
2023-06-14
你好,在辦理入職的時候,就可以登記上你需要的信息呢
2023-12-22
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