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我小規(guī)模納稅人,銷售貨物給客戶,不含稅價格1000元,由第三方快遞公司負責運輸,運費9元,我寄件時先幫客戶墊付9元快遞費用,后面客戶支付時把這9元快遞費用轉(zhuǎn)給我給我。我想知道怎么算增值稅稅費比較合適,貨物稅費我知道怎么算,但快遞費用的稅費呢?因為是我銷售方暫時墊付的快遞費,此快遞費并不是我的收入項目,應該不用算增值稅吧?

2025-11-25 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-25 13:33

那你有代收代付的證明嗎?第三方和客戶簽了合同。 是的話不需要繳納增值稅

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快賬用戶8320 追問 2025-11-25 13:36

沒有代收代付證明,是寫一個聲明,再蓋公章還是?

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齊紅老師 解答 2025-11-25 13:40

出一個代收代付的證明,委托收款或者委托付款三方蓋章簽字。

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快賬用戶8320 追問 2025-11-25 13:45

因為并非長期合作,貨物批次少,前后就幾批次,所以就沒必要簽三方協(xié)議證明了,那如果沒有的話,怎么做會計處理和開票呢

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齊紅老師 解答 2025-11-25 13:47

你好,每次有合作都需要出委托書,它不是一次。

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齊紅老師 解答 2025-11-25 13:47

如果沒有的話,那你的銷售貨物里面包含這個運費 和貨物的稅率一樣 收到的運費發(fā)票做成本

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快賬用戶8320 追問 2025-11-25 13:53

如果運費計入銷售貨物里面的話,因為我是小規(guī)模,那是不是這么算,稅費=(1000+9)*3%=30.27??偣埠悆r格=(1000+9)*(1+3%)=1039.27。

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齊紅老師 解答 2025-11-25 13:58

你好,9 1000都是不含稅的金額的對的,現(xiàn)在稅率是1%可以把這個3%改成1%

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快賬用戶8320 追問 2025-11-25 14:08

明白,是1%,不過,銷售貨物1000元是不含稅的,但快遞費9元是含稅的。那應該是1000*(1+1%)+9=1019才對,是吧,那我上面那個算法就是錯了

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齊紅老師 解答 2025-11-25 14:10

你好是的,是這個意思。

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那你有代收代付的證明嗎?第三方和客戶簽了合同。 是的話不需要繳納增值稅
2025-11-25
您好,這個是題目呢還是實際的做賬
2021-08-13
同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-09
你好,題目完整發(fā)過來看看
2020-06-19
你好,同學,題目問內(nèi)銷環(huán)節(jié)實際繳納稅金,那么你這里是 232/80%/1.13×13%-1×9%-2×6% 另外支付的這部分也可以抵扣
2020-09-02
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