同學(xué),你好
是的,負(fù)數(shù)對(duì)應(yīng)的正數(shù)之前做過(guò)賬,那負(fù)數(shù)也要做賬

老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了之后,收到負(fù)數(shù)進(jìn)賬稅發(fā)票,是直接把負(fù)數(shù)發(fā)票認(rèn)證了,還是做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出?
老師好!網(wǎng)上已經(jīng)先認(rèn)證發(fā)票,后來(lái)發(fā)現(xiàn)材料不好要退,但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,只能做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 借:成本費(fèi)用(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
老師,我們是購(gòu)貨方,前幾天給銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字信息發(fā)票申請(qǐng),她們開(kāi)過(guò)來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我該怎樣做賬?負(fù)數(shù)發(fā)票需要認(rèn)證發(fā)票嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)老師,這兩張發(fā)票,當(dāng)月先作廢,然后重新開(kāi)了,是兩筆分錄都要做嗎?還是只做正數(shù)發(fā)票?負(fù)數(shù)發(fā)票需要做賬嗎?
老師好!我們要給臨時(shí)聘請(qǐng)的幾個(gè)專(zhuān)家發(fā)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi),但我們單位的開(kāi)戶行中國(guó)銀行不能向個(gè)人其他行卡號(hào)匯款,他們又沒(méi)有中國(guó)銀行的卡,請(qǐng)問(wèn)這怎么處理?謝謝!
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100,銷(xiāo)項(xiàng)50,然后我們把40進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,這個(gè)要怎么做賬
老師我們是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),之前生產(chǎn)出的廢品,放到庫(kù)存商品二級(jí)是廢品,現(xiàn)在公司要把這些廢品送到家工廠,加工出一種原材料在收回來(lái)繼續(xù)用于產(chǎn)品生產(chǎn),這要怎樣做賬
老師 我們注銷(xiāo)公司,出了清稅證明 工商那邊做了公示注銷(xiāo),還需要做什么才算注銷(xiāo)全部完成
老師,麻煩問(wèn)下民非企業(yè)注銷(xiāo)執(zhí)照流程是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,參加展會(huì),計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,屬于銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi)嗎?
老師,您好!我們公司有的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),負(fù)幾塊錢(qián),這種怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下高新認(rèn)定研發(fā)費(fèi)用包含資本化支出嗎,還是只包含費(fèi)用化支出
老師好,小規(guī)模納稅人10月份有筆預(yù)收款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,11月份公司變成一般納稅人了,我預(yù)收那筆不想開(kāi)九個(gè)點(diǎn),怎么處理好
有兩個(gè)員工離職了,工資也結(jié)算了, 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 1、一個(gè)員工個(gè)稅少扣了6塊錢(qián),公司承擔(dān),算工資費(fèi)用,這6塊錢(qián),不申報(bào)工資,可以嗎? 2、另外一個(gè)員工,個(gè)稅多扣了,員工沒(méi)發(fā)現(xiàn),沒(méi)有補(bǔ)發(fā)給他,沖減了工資,算多申報(bào)了這部分的工資,這樣可以嗎?

