借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)

請問老師,2018年月底的收入 發(fā)票客戶那時沒有開取,現(xiàn)在說要開發(fā)票,可以開嗎,怎么入賬呢,2018年那時沒開發(fā)票,做了無票收入的,現(xiàn)在怎么操作好呢
老師您好!請問以前年度計入財務(wù)費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)都沒開發(fā)票,現(xiàn)在有必要補(bǔ)齊嗎?如果現(xiàn)在補(bǔ)開了,收到發(fā)票時怎樣做賬?謝謝!
老師,請問,我去年的管理費(fèi)用沒有入賬,現(xiàn)在拿來抵扣了,要怎么樣入賬呢?麻煩給個分錄,謝謝
請問老師,收到以前年度材料票,前期沒有做賬,材料已經(jīng)用完的情況,現(xiàn)在怎么樣入賬?謝謝!
老師現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年1月份的收入未做銷項稅入賬,24年報稅也沒有做收入繳稅,現(xiàn)在要怎么調(diào)整合適呢?
老師好!我們要給臨時聘請的幾個專家發(fā)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi),但我們單位的開戶行中國銀行不能向個人其他行卡號匯款,他們又沒有中國銀行的卡,請問這怎么處理?謝謝!
老師,我們這個月進(jìn)項100,銷項50,然后我們把40進(jìn)項認(rèn)證了,這個要怎么做賬
老師我們是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),之前生產(chǎn)出的廢品,放到庫存商品二級是廢品,現(xiàn)在公司要把這些廢品送到家工廠,加工出一種原材料在收回來繼續(xù)用于產(chǎn)品生產(chǎn),這要怎樣做賬
老師 我們注銷公司,出了清稅證明 工商那邊做了公示注銷,還需要做什么才算注銷全部完成
老師,麻煩問下民非企業(yè)注銷執(zhí)照流程是什么
請問老師,參加展會,計入銷售費(fèi)用,屬于銷售費(fèi)用—廣告費(fèi)嗎?
老師,您好!我們公司有的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),負(fù)幾塊錢,這種怎么處理呢
老師您好,請問下高新認(rèn)定研發(fā)費(fèi)用包含資本化支出嗎,還是只包含費(fèi)用化支出
老師好,小規(guī)模納稅人10月份有筆預(yù)收款,沒有開發(fā)票,11月份公司變成一般納稅人了,我預(yù)收那筆不想開九個點(diǎn),怎么處理好
有兩個員工離職了,工資也結(jié)算了, 申報個稅的時候 1、一個員工個稅少扣了6塊錢,公司承擔(dān),算工資費(fèi)用,這6塊錢,不申報工資,可以嗎? 2、另外一個員工,個稅多扣了,員工沒發(fā)現(xiàn),沒有補(bǔ)發(fā)給他,沖減了工資,算多申報了這部分的工資,這樣可以嗎?

