您好,是可以開(kāi)具的。沖回?zé)o票收入,就是需要在稅務(wù)專管員溝通,未開(kāi)票收入紅字,開(kāi)票藍(lán)字

請(qǐng)問(wèn)老師,2018年月底的收入 發(fā)票客戶那時(shí)沒(méi)有開(kāi)取,現(xiàn)在說(shuō)要開(kāi)發(fā)票,可以開(kāi)嗎,怎么入賬呢,2018年那時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,做了無(wú)票收入的,現(xiàn)在怎么操作好呢
老師,銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票以前沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在2018-2022年的全都開(kāi)了專票,現(xiàn)在要怎么做賬呢?
去年做了無(wú)票收入,今年客戶又說(shuō)要開(kāi)之前做無(wú)票收入的票,開(kāi)票員開(kāi)給客戶了,但是沒(méi)有和會(huì)計(jì)說(shuō),導(dǎo)致對(duì)賬發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)跨了兩個(gè)月了,這個(gè)報(bào)怎么處理啊 報(bào)稅和記賬上
老師你好,去年客戶轉(zhuǎn)的貨款到時(shí)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票了,我已經(jīng)做未開(kāi)票收入,現(xiàn)在客戶又要開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么做呢
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問(wèn)老板需要開(kāi)票嗎,老板說(shuō)不開(kāi),所以我做的無(wú)票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說(shuō)需要開(kāi)這張發(fā)票 還可以開(kāi)嗎?怎么做賬呢?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


之前記賬憑證是這樣做的
還有一張
老師看下要如何是好呢
您好,對(duì)于已報(bào)未開(kāi)票收入,本期開(kāi)票,正確處理是這個(gè)分錄紅字沖回,再重新計(jì)提一遍
那這個(gè)收入算今年的嗎
到時(shí)電子稅務(wù)廳增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)顯示這個(gè)開(kāi)票額度數(shù)據(jù),怎么處理呢
您好,不算當(dāng)年收入,因?yàn)橐郧吧陥?bào),不影響開(kāi)票當(dāng)期收入金額
但是電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表會(huì)有顯示啊
您好,您未開(kāi)票收入填寫紅字。
填寫在那個(gè)位置,哪張表格啊
您好,在附表一,就是無(wú)票收入填紅字,開(kāi)票收入填藍(lán)字
可以發(fā)下哪個(gè)表
您好,就是增值稅納稅申報(bào)表附表一