同學(xué),你好
需要申報的

老師,我報出口免抵退,稅局審批的應(yīng)退稅額和我在離線版申報的應(yīng)退稅額不一致,我應(yīng)該怎么去更改免抵退稅匯總表?
老師,您好,我剛?cè)肼氁患夜?,需要我去打印免抵退稅申報匯總表,請問是在哪里打印呢?
老師,請問我這免抵退稅申報匯總表需要做哪些分錄?
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師好,請問5月附表五中“增值稅免抵稅額”是取數(shù)4月申報的免抵退稅申報匯總表里的“免抵退稅合計”,這部分自動跳轉(zhuǎn)5月嗎?還要交附加稅嗎?
=round(G267-SUMIF(\'收款明細表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細表-月結(jié)\'!J:J)-SUMIF(\'收款明細表-月結(jié)\'!D:D,A267,\'收款明細表-月結(jié)\'!M:M)-SUMIF(\'銷帳明細表-預(yù)收(Hank維護)\'!A:A,A267,\'銷帳明細表-預(yù) 老師,幫我看看這個公式啥意思
老師您好,我想請教一個問題,就是我們給對方開了這個咨詢服務(wù)費的專票,但是對方說,他們就是用不了那個票,要讓我們開現(xiàn)代服務(wù)的那個票。但是我看了一下,我們公司的經(jīng)營范圍是沒有現(xiàn)代服務(wù)這一項的啊,這個情況該怎么處理呢?
老師你好,我們做進出口貿(mào)易,一批貨物要出口,這批貨在內(nèi)陸運輸環(huán)節(jié)的時候,發(fā)票能否開免稅票嗎
老師你好,我們做進出口貿(mào)易,我剛做這邊會計,不懂,例如一批貨要出口,然后這批貨內(nèi)陸運輸環(huán)節(jié),發(fā)票可以開免稅票嗎
#提問#老師,我們做了一個空調(diào)供貨及安裝工程,酒店前期是小規(guī)模納稅人,項目還在施工中,中途酒店已經(jīng)給我公司結(jié)算了一半的工程款了,開的普票,現(xiàn)在酒店要升為一般納稅人,前期開的普票,我能調(diào)整給他開成專票嗎?有沒有什么風(fēng)險
匯算清繳是什么意思老師
樣品,計入銷售費用,進項稅需要轉(zhuǎn)出么
咨詢下:我修改了2022憑證,會引起一連串工作。電子稅務(wù)局中需要修改哪些報表,可以說一下嗎?
收到的保險理賠款怎么做分錄
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