你好,改離線版的數(shù)據(jù),才能打印出退稅匯總表
老師,您好!我想咨詢關于生產企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內在生產企業(yè)離線出口退稅申報軟件內申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,我報出口免抵退,稅局審批的應退稅額和我在離線版申報的應退稅額不一致,我應該怎么去更改免抵退稅匯總表?
老師我想問一下生產企業(yè)出口的在線版免抵退申報應該怎么填報?
老師,主表的免、抵、退辦法出口銷售額跟免抵退稅申報匯總表的金額為什么金額不一致?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
要怎么改
你好,你對比差,看是哪里的原因,再去改.
是我五月份申報了免抵退,我當時申報的時候是有4萬的留抵稅額,稅局那邊過了幾個月才給我復審,按照復審那期的增值稅申報表我留抵稅額就只有3萬,導致我應退稅額三萬,免抵稅額也對不上離線版的匯總表
你把稅局審后的數(shù)據(jù)和你離線的數(shù)據(jù)發(fā)給過來.還有對應的增值稅報表
老師這是五月份數(shù)據(jù)
老師,我要怎么改
你的退稅額和增值稅報表上的留抵稅額是一要的啊,沒錯了,都是632792.37
離線版要打印出來免抵退申報匯總表和稅局審批的數(shù)據(jù)不一樣了
你把離線版的出口退稅匯總表發(fā)過來看看
就是這幾個數(shù)據(jù)
你好,這個匯總表的數(shù)據(jù)和退稅的,和增值稅的留抵是一樣的,哪個不一樣呢,你看的
是和稅局審批的數(shù)據(jù)不一樣
?老師能解答嗎
你好,看到了,你這個是延期了,你要按9期的增值稅報表金額.
我當時已經報上去了,后面我又申請了免抵退,我這個有辦法改嗎
你好,要看你第9期的增值稅報表,如果和9期的增值稅報表對得上,就沒問題.你之前的留抵沒有退 稅的話,會一直在的,是稅局審的時候第9期的增值稅沒有留抵了,所以沒退稅給你
我知道是沒稅退,我的問題是,離線版我打印出來的匯總表對應不上稅局審批的數(shù)據(jù)我要怎么更改
離線版申報出口免抵退申報匯總表對不上稅局復審的數(shù)據(jù)
你好,你撤銷申報,你后面都做了好幾期的,改不了.你直接用筆在上面改數(shù)據(jù)就可以了.
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快