三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議:需股東、合作公司、收款公司三方簽字蓋章,明確約定 “合作款由合作公司直接轉(zhuǎn)至收款公司,用于沖抵合作公司對股東 / 收款公司的對應(yīng)債務(wù)”,寫清金額、對應(yīng)業(yè)務(wù)(如 XX 項(xiàng)目合作款)、沖賬邏輯。 原始業(yè)務(wù)依據(jù):合作合同、發(fā)票(合作公司開具給股東 / 對應(yīng)主體的發(fā)票)、收款公司的收款回單(銀行轉(zhuǎn)賬記錄)。 內(nèi)部審批單:公司內(nèi)部的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)審批表,由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),留存?zhèn)洳椤?/p>

老師:請問10月進(jìn)項(xiàng)稅額匯總42571.79元,其中包含有負(fù)數(shù)發(fā)票,請問負(fù)數(shù)發(fā)票是不是也應(yīng)該做賬呢?還是只做正數(shù)發(fā)票?
老師,單位的年產(chǎn)值在哪里查看
老師,請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年有開票收入沒入賬,要怎么做賬呢,謝謝
老師您好,為特定客戶研發(fā)生產(chǎn)一款設(shè)備,研發(fā)期間歸集的材料人工要在月末轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本嗎?
老師好!我們要給臨時聘請的幾個專家發(fā)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi),但我們單位的開戶行中國銀行不能向個人其他行卡號匯款,他們又沒有中國銀行的卡,請問這怎么處理?謝謝!
老師,我們這個月進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)50,然后我們把40進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,這個要怎么做賬
老師我們是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),之前生產(chǎn)出的廢品,放到庫存商品二級是廢品,現(xiàn)在公司要把這些廢品送到家工廠,加工出一種原材料在收回來繼續(xù)用于產(chǎn)品生產(chǎn),這要怎樣做賬
老師 我們注銷公司,出了清稅證明 工商那邊做了公示注銷,還需要做什么才算注銷全部完成
老師,麻煩問下民非企業(yè)注銷執(zhí)照流程是什么
請問老師,參加展會,計入銷售費(fèi)用,屬于銷售費(fèi)用—廣告費(fèi)嗎?

