小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1?1%) 增值稅=收款金額÷(1?1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款

小規(guī)模納稅人月末增值稅需要計(jì)提嗎?
小規(guī)模納稅人,怎么計(jì)提增值稅的,分錄怎么寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人月末增值稅處理,計(jì)提與繳納會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎?如果計(jì)提的話(huà)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人,期末應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 印花稅計(jì)提分錄怎么寫(xiě)?
老師好!我們要給臨時(shí)聘請(qǐng)的幾個(gè)專(zhuān)家發(fā)點(diǎn)勞務(wù)費(fèi),但我們單位的開(kāi)戶(hù)行中國(guó)銀行不能向個(gè)人其他行卡號(hào)匯款,他們又沒(méi)有中國(guó)銀行的卡,請(qǐng)問(wèn)這怎么處理?謝謝!
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)100,銷(xiāo)項(xiàng)50,然后我們把40進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,這個(gè)要怎么做賬
老師我們是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),之前生產(chǎn)出的廢品,放到庫(kù)存商品二級(jí)是廢品,現(xiàn)在公司要把這些廢品送到家工廠,加工出一種原材料在收回來(lái)繼續(xù)用于產(chǎn)品生產(chǎn),這要怎樣做賬
老師 我們注銷(xiāo)公司,出了清稅證明 工商那邊做了公示注銷(xiāo),還需要做什么才算注銷(xiāo)全部完成
老師,麻煩問(wèn)下民非企業(yè)注銷(xiāo)執(zhí)照流程是什么
請(qǐng)問(wèn)老師,參加展會(huì),計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,屬于銷(xiāo)售費(fèi)用—廣告費(fèi)嗎?
老師,您好!我們公司有的應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),負(fù)幾塊錢(qián),這種怎么處理呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下高新認(rèn)定研發(fā)費(fèi)用包含資本化支出嗎,還是只包含費(fèi)用化支出
老師好,小規(guī)模納稅人10月份有筆預(yù)收款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,11月份公司變成一般納稅人了,我預(yù)收那筆不想開(kāi)九個(gè)點(diǎn),怎么處理好
有兩個(gè)員工離職了,工資也結(jié)算了, 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候 1、一個(gè)員工個(gè)稅少扣了6塊錢(qián),公司承擔(dān),算工資費(fèi)用,這6塊錢(qián),不申報(bào)工資,可以嗎? 2、另外一個(gè)員工,個(gè)稅多扣了,員工沒(méi)發(fā)現(xiàn),沒(méi)有補(bǔ)發(fā)給他,沖減了工資,算多申報(bào)了這部分的工資,這樣可以嗎?

