直接按本年應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方合計(jì)取數(shù)

統(tǒng)計(jì)局要報(bào)的應(yīng)交增值稅,我報(bào)的是未交增值稅貸方數(shù),對(duì)吧?老師
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
統(tǒng)計(jì)局報(bào)表里有一項(xiàng)是應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),我應(yīng)該去哪里取數(shù)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中的應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算呀。它和稅務(wù)報(bào)稅系統(tǒng)不是一樣的統(tǒng)計(jì)嗎?
老師,統(tǒng)計(jì)局填表,有一個(gè)是應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額),這個(gè)怎么取數(shù)
小規(guī)模納稅人年開(kāi)票額度超過(guò)多少要變成一般納稅人
收到保險(xiǎn)公司理賠款,此款單位員工已經(jīng)墊付,無(wú)發(fā)票 如何做分錄
開(kāi)3個(gè)點(diǎn)普票,申報(bào)時(shí)可以按1個(gè)點(diǎn)優(yōu)惠申報(bào)嗎?然后按不含稅金額申報(bào)收入嗎
上一節(jié)課老師講的,原本要三個(gè)表的收入一致。但當(dāng)有處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí),收入就不一致了,就會(huì)增值稅報(bào)表收入大于企稅報(bào)表收入,為什么呢?這里沒(méi)明白。。。如果說(shuō)處理固定資產(chǎn)不涉及營(yíng)業(yè)收入,涉及營(yíng)業(yè)外收入和支出,那是不是也會(huì)有增值稅收入<企業(yè)所得稅收入的情況呢?處理固定資產(chǎn)的賬是怎么做的?
開(kāi)票給客戶,客戶用自己公司的工會(huì)委員會(huì)的賬號(hào)名稱給我們公司付款,有什么風(fēng)險(xiǎn)。
供應(yīng)商送貨單分開(kāi)做7月8月, 開(kāi)票是9月,工地的出入庫(kù)單子,是要按發(fā)票的9月做 ,還是按供應(yīng)商的 7 月8月做?
請(qǐng)問(wèn),公司對(duì)公司的借款利息要開(kāi)發(fā)票嗎,開(kāi)什么名目,多少的稅點(diǎn)
你好我咨詢一下,手機(jī)租賃收入同時(shí)收了一筆碎屏險(xiǎn)收費(fèi)收入,這個(gè)碎屏險(xiǎn)發(fā)票怎么開(kāi)稅點(diǎn)是多少
老師 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)人員屬地轉(zhuǎn)移申請(qǐng)書(shū)上的負(fù)責(zé)人可以不是法人簽字嗎
第四季度的所得稅,以前年度彌補(bǔ)虧損還可以用嗎,盈利的話可以用以前年度彌補(bǔ)虧損抵嗎

