
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
電商公司,我們公司實(shí)際要付款給供應(yīng)商100臺(tái)電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺(tái)收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺(tái)來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因?yàn)槊颗_(tái)機(jī)器都有型號(hào)的,我們要按100臺(tái)對(duì)應(yīng)的型號(hào)開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價(jià)格跟市場(chǎng)價(jià)有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺(tái)型號(hào)來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價(jià)還有其他方法來解決嗎
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對(duì)方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時(shí),這30萬會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬返利時(shí)我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬?
都是現(xiàn)在我們那邊有國博,然后都有價(jià)差。然后我們那些分銷商他都想通過通過我們本來他們都在我們那里拿貨,但是啊,他想通過我們那個(gè)國部啊,他都可以多賺一部分錢。那這個(gè)我們應(yīng)該在財(cái)務(wù)上啷個(gè)操作才能規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)呢? 因?yàn)橄喈?dāng)于是我們本身以前都給那些分銷商低價(jià)供貨,然后他都都是他轉(zhuǎn)錢給我們,然后開發(fā)票都是正常的。撒。但是現(xiàn)在相當(dāng)于是他直接在我們公司刷那個(gè)POS機(jī),都刷金額都要高一些。然后,那個(gè)打的那個(gè)15%的國部的折扣,他們都會(huì)多有一部分利潤嘛。然后,我就要返給他們。然后,我都不曉得那個(gè)財(cái)務(wù)上應(yīng)該哪個(gè)操作才能不出問題。
出口退稅,遇拼柜,那提單與報(bào)關(guān)單不一致怎樣操作
老師,請(qǐng)問要開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*電力銷售代理服務(wù)費(fèi),工商需要具備什么經(jīng)驗(yàn)范圍?
老師,麻煩幫忙解答下這個(gè)題目哈
專管員要我們調(diào)2022年的賬,要我們確認(rèn)2022年的收入,補(bǔ)申報(bào)到2022年,這個(gè)要怎么操作呀?老師,專管員上門要我們補(bǔ)申報(bào)收入
外聘專家搞研發(fā)可以在工資做工資表發(fā)放工資嗎?
收到社保機(jī)構(gòu)給某員工的生育津貼,怎么做賬?
老師手工賬,登完賬本后,還需要試算平衡嗎?
合伙企業(yè)報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅,上個(gè)季度累計(jì)利潤正數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損填了數(shù)據(jù)。 下個(gè)季度累計(jì)利潤正數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損要不要填?
老師,企業(yè)注銷時(shí)清算企業(yè)所得稅哪些企業(yè)需要填寫呢
老師,我們和其他公司合作,利潤分一半,如何才能做到監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)

