
老師你好,就是那個(gè)未開(kāi)票收入,去的的不是沒(méi)有申報(bào)嗎,專管員查出要我們一次性補(bǔ)交,這個(gè)怎么弄,去年的
老師,2022年12月個(gè)人所得稅我已經(jīng)申報(bào)了,但是全年一次性獎(jiǎng)金我去導(dǎo)入數(shù)據(jù),系統(tǒng)提示我2022年12月數(shù)據(jù)已申報(bào),不能修改明細(xì)數(shù)據(jù),到時(shí)候我們要發(fā)放年終將時(shí)候,我們是要給他們申報(bào)個(gè)稅,他們年鐘獎(jiǎng)也要算在他們2022年收入里面。這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
老師,比如我們2023年7月申請(qǐng)高新,那么我們要出2020、2021、2022年的專項(xiàng)收入審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下:專管員說(shuō)我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高,我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬(wàn)元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬(wàn)元。 那我調(diào)出的156萬(wàn)元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
稅務(wù)稽查我們要補(bǔ)2022年12月份無(wú)票收入172萬(wàn),和2023年12月份無(wú)票收入100萬(wàn)。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)2022年年報(bào)和2023年年報(bào)。更正2022年12月份增值稅申報(bào)表,2023年12月份增值稅申報(bào)表。那我還需要調(diào)我2022年12月份和2023年12月份的賬嗎?我需要更正20 22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,AI軟件行業(yè),開(kāi)票師旅是多少?
老師,請(qǐng)教一下。公司買(mǎi)有一塊土地,每月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)算公司成本費(fèi)用嗎?
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)50萬(wàn)專票 要多少稅 如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
老師好,我公司注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表的哪些科目需要清零
外貿(mào)出口企業(yè) 小規(guī)模納稅人 適用9810政策, 這個(gè)對(duì)企業(yè)注冊(cè)有要求嗎?需不需要在園區(qū)?
快遞費(fèi)的占比一般在收入的多少比較合適
公司2024年漏做工商年報(bào)了,今年已補(bǔ)報(bào),顯示經(jīng)營(yíng)異常,要怎么處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在在10月份工資中補(bǔ)扣24年的工會(huì)會(huì)費(fèi),補(bǔ)扣出來(lái)之后又轉(zhuǎn)到工會(huì)委員會(huì)賬戶,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
貴金屬消費(fèi)稅是怎么交的
公司研發(fā)硬件產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)硬件的進(jìn)項(xiàng)是在一般項(xiàng)目中抵扣,還是在即征即退軟件項(xiàng)目上抵扣

