要想抵扣稅就會影響以前的利潤表的,稅金也沒多少,不建議調整了

老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復確認了,2020年匯算清繳沒有調整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務局的警覺?稅務局眼前一亮,我就不好過了。稅務局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調增的話,稅務局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結束到明年匯算清繳結束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師!早上好!想請教一個問題,就是稅控系統(tǒng)維護費,我在入賬時做了個管理費用,然后想等要用這筆稅費時再結轉到應交稅費的,可是后面就沒有開過票,然后年底了,我需要把應交稅費-應交增值稅結轉為零,我現(xiàn)在是不是要把稅控系統(tǒng)維護費結轉到應交稅費-應交增值稅減免稅款?然后再把應交稅費-應交增值稅結轉到應交稅費-未交增值稅?那如果這樣結轉完了,我的應交稅費-未交增值稅借方余額會和增值稅納稅申報表上留抵稅額不一致,會相差一個附表4上的稅額?要想一致,我該怎么做呢?
20年12月有筆財務費用漏記了,21年4月做了借:以前年度損益調整,直接就轉入了利潤分配里面,(沒做應交稅費這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳,我能直接把那筆財務費用納稅調減嗎?如果調減的話,我在匯算清繳這張表填哪里?
老師,23年多計提了幾百元的借管理費費用(工會經(jīng)費),貸其他應付,今年調整,一是直接通過當期損益調整;二是通過以前年度損益調整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對填報匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報時是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動?我如果通過以前年度損益調整,那我還要同時計算應補交的所得稅金額入賬是吧?
老師您好,我想問一個關于成本模式下自用房地產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)轉換的問題。甲有一管理用辦公樓,原價800萬元,累計折舊200萬元,計提減值100萬元,現(xiàn)轉為出租(成本法核算),求相關賬務處理。在轉換日房地產(chǎn)的賬面價值是800-200-100=500萬元,以500萬元作為轉換后的入賬價值,為什么會計分錄不是借投資性房地產(chǎn)500,累計折舊200,固定資產(chǎn)減值準備100,貸固定資產(chǎn)800而是借投資性房地產(chǎn)800,累計折舊200,固定資產(chǎn)減值準備100,貸固定資產(chǎn)800,投資性房地產(chǎn)累計折舊200,投資性房地產(chǎn)減值準備100,投資性房地產(chǎn)是從轉換日才開始存在的,以前都是自用房地產(chǎn),在自用房地產(chǎn)轉為投資性房地產(chǎn)這一刻哪里來的投資性房地產(chǎn)折舊和減值呢?
老師一個產(chǎn)品它有多種規(guī)格,有時候甚至會有兩種以上價格,我要怎么樣快速計算產(chǎn)品價格,同時它也涉及到了一個數(shù)量的問題,(它不單單有時只是一個數(shù)量),用什么樣的邏輯去快速解決這個計算問題,還有一個快遞費用快速計算,以及貨款跟運費的匯總。請?zhí)峁┖芮逦髁怂悸芳安僮鞑襟E
你好,殘保金怎么申報
老師好,我們是小微企業(yè)。 公司買一個小冰箱,900元 ,普票,給辦公室使用。 可以不計入固定資產(chǎn),直接計入管理費用_辦公費 嗎?
老師,附了憑證后面的是明細回單專用章還是明細對賬專用章?
老師,現(xiàn)在平臺不是會給稅局推送數(shù)據(jù)嘛,那我們初創(chuàng)企業(yè)一開始肯定是要刷單的,而且數(shù)量還不會少?這種怎么處理好?要不要做收入?稅局對刷單是什么態(tài)度?
老師,公司做外貿出口,給貨運代理公司付的貨運代理費怎么入賬
有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃*機械租賃服務費,老師 我們公司沒有機械,機械也是租賃來的,那可以按有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃開具發(fā)票。
老師 我們供應商從廠家進購成本進價是27售價59 ,我們再賣給超市進價都要怎么求?
收到工會退款,應該怎么做會計分錄?