造在工資表。做話補就可以

老師,您好,企業(yè)承擔的企業(yè)部分社保費是否可以在企業(yè)所得稅前全額扣除? 還有我公司建造的宿舍樓免費給員工居住,是否免征房產(chǎn)稅,如何進行會計處理?該宿舍樓的折舊可以全額稅前扣除嗎?
老師您好,請問國際物流公司開0稅率的運輸業(yè)發(fā)票,如果根據(jù)貨運量給代理商進行返利,對方如何開票?需要提供什么單據(jù)?是否可以在企業(yè)所得稅稅前抵扣?
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
2021年5月31日進行存貨盤點過程中,發(fā)現(xiàn)上月購入的材料盤虧10噸,每噸購入成本為1200元(不含增值稅,購入時取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導(dǎo)致,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元。企業(yè)應(yīng)當如何進行會計和稅務(wù)處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進項稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,確認為資產(chǎn)損失。同時,減除責(zé)任人賠償后,在計算企業(yè)所得稅時以專項申報的方式進行稅前扣除。 會計處理為: 借:待處理財產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準后: 借:管理費用 8560 其他應(yīng)收款 5000 貸:待處理財產(chǎn)損溢 13560 老師:請問這個題目為何管理不善,難道進行專項申報了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災(zāi)害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
我想問一下,如果公司和外部人員簽訂了居間性質(zhì)的合同的話,合同約定居間人為合同事項發(fā)生的費用可以在一定額度內(nèi)據(jù)實報銷,那么這部分憑發(fā)票報銷的費用可以在公司企業(yè)所得稅前扣除嗎?還有就是是否需要和支付給居間人的固定居間費用合并起來,代扣代繳個人所得稅呢?
老師,您好!個稅是以實際發(fā)放的金額繳納嗎?比如工資每月是1萬,1月沒發(fā),2月發(fā)了2萬,是不是1月0申報,2月按2萬申報
制造企業(yè)的燃氣費,不用暫估吧,我們是在手機上下單,截圖先報銷。發(fā)票可能不會在當月開出來。這種需要咋做比較合適合規(guī)
老師為什么有的企業(yè)納稅等級平分從90往下減,有的企業(yè)是100分往下減?這企業(yè)企業(yè)之間有什么區(qū)別?
找郭老師,專項提問,其他老師不要接啊
老師,我們是一個個體工商戶,餐飲行業(yè)。那稅務(wù)現(xiàn)在跟很多外賣平臺的后臺數(shù)據(jù)都鏈接上了。我們做不了核定征收了。那還有什么樣的征收方式能比較合適呢
老師,制造業(yè),包裝材料出庫怎么做賬
老師我們單位拿自己的買的設(shè)備做抵押融資租賃 我給對方打還款時 是備注還貸款 還是說付租金
老師,就是個人給公司代記賬,發(fā)票怎么開給他的公司呢
老師我采購運費是800不含稅,我們是小微,小規(guī)模,950開票價,我是開合適不開合適 我的理解是現(xiàn)在不開,等到明年匯算清繳800調(diào)出來叫0.05的稅,是嗎?800×0.05=40。是這樣嗎,現(xiàn)在開票倒不合適了,多花150。這樣對嗎老師?
老師,我們是小規(guī)模公司,請問一下,我們可以用公司的名義買進來一輛車嗎,同時還得取得汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎