你在減免稅明細(xì)表2-4列填減免的2%

老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實(shí)際今年是按百分之1計(jì)算并且免稅,按百分之1填寫申報(bào)不了
老師,小規(guī)模納稅人季度未超過30萬,減按百分之一的應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報(bào)表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時(shí)怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人第一季度不是超了30萬額度嗎,然后就是按百分之一還是百分之三的不含稅銷售額來填寫報(bào)表呢
老師,小規(guī)模納稅人季度不含稅收入300萬,稅率百分之一,該怎么填寫申報(bào)表,系統(tǒng)顯示的都是百分之三的征收率,實(shí)際稅額也是按百分之三
老師,增值稅需要計(jì)提嗎
文文老師在嗎找一下老師
開具發(fā)票時(shí)如何知道稅收編碼和稅率是否對(duì)應(yīng),和合同項(xiàng)目是否對(duì)應(yīng)
老師,這里開票可以把數(shù)量寫成1米,開個(gè)總額嗎,不想寫的那么詳細(xì)
1家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)8月份付出去600萬給供應(yīng)商作為預(yù)付款,個(gè)人獨(dú)資是小規(guī)模納稅人,他每個(gè)月開出去的發(fā)票只有30萬,按當(dāng)時(shí)跟供應(yīng)商約定是我們要多少票開多少票,現(xiàn)在年底,很多供應(yīng)商說不掛賬,建議先把票開回來,這樣至少回來一半,那庫存一下子就增加300萬,現(xiàn)在這種情況的話!是選擇繼續(xù)把預(yù)付款掛在賬上?還是答應(yīng)供應(yīng)商開一半的票回來,掛一半的賬?兩種那個(gè)好?
老師,公司找了個(gè)實(shí)習(xí)生大學(xué)還沒畢業(yè),怎么做工資報(bào)個(gè)稅????怎么做工資,對(duì)于公司有啥優(yōu)惠政策呢
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),銷售了100個(gè),壞了十個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)110個(gè)嗎?還是壞的10個(gè)必須計(jì)入管理費(fèi)用?
如何調(diào)整之前月份折舊費(fèi)的歸屬部門
老師,您好,有兩個(gè)問題我想咨詢一下:我們公司在2024年收到的林地征地補(bǔ)償款,去年已營業(yè)外收入了,這筆?償款已全額上繳給了財(cái)政。之前對(duì)方?jīng)]有要求開發(fā)票,現(xiàn)在他又要求開發(fā)票,現(xiàn)在就是有兩個(gè)問題想咨詢下:1、就是我們的經(jīng)營范圍沒有這個(gè)項(xiàng)目,票如何開,開票內(nèi)容填什么,我們公司主營業(yè)務(wù)是屬于林業(yè)行業(yè),是免增值稅的,那是開具免稅發(fā)票嗎?如果不是開免稅發(fā)票,那稅率是多少?2、去年我們已做了收入,今年如果再開票,稅務(wù)系統(tǒng)就是自動(dòng)默認(rèn)為今年的收入,那這樣就會(huì)和我們的財(cái)務(wù)報(bào)表上的經(jīng)營收入會(huì)對(duì)不上,這個(gè)又要如何處理?
有限責(zé)任公司,一般納稅人,目前有2個(gè)股東,分別持股10%和90%,注冊(cè)2000萬已全額實(shí)繳,現(xiàn)有1個(gè)投資者要入股20%,付3000萬現(xiàn)金,把90%的股份分出20%,幫寫份入股協(xié)議

