同學(xué),你好
至少你接手的期初要對(duì)的上

老師,請(qǐng)問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請(qǐng)問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個(gè)科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計(jì)發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個(gè)科目余額表,我要看哪里?。科诔跤囝~,本期發(fā)生額,本年累計(jì)貸方,還有期末余額。
老師,年中建賬時(shí),本年累計(jì)數(shù)借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計(jì)數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計(jì)貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計(jì)那不本年累計(jì)就不相等了?
老師,余額表本年累計(jì)借貸不平要怎樣處理,負(fù)債表,科目期初都是平的
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計(jì)發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營(yíng)業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營(yíng)業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購(gòu)工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個(gè)該怎么做憑證
請(qǐng)樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對(duì)嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒有超過30萬 會(huì)不會(huì)觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場(chǎng)賬面價(jià)值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時(shí)母公司做了借:長(zhǎng)投513.84萬元。再11月份時(shí)做了資產(chǎn)評(píng)估該立體停車場(chǎng)評(píng)估價(jià)為686.76萬元,對(duì)于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購(gòu)的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫(kù)存商品項(xiàng)目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫(kù)存后按實(shí)際數(shù)量入的庫(kù) 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫(kù)存對(duì)上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤(rùn)虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時(shí)候備案哪個(gè)呢


都對(duì)不上,但不知道為什么,他出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表都能平