你好,同學(xué)稍等,老師看一下。

老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項基數(shù)時要扣除計算機硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師您好,請問一般納稅人將進口軟件產(chǎn)品進行本土化改造后對外銷售享受即征即退政策的,也是按照實際稅負超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件一樣?
老師,1、如果合同中有硬件、軟件,但合同中寫的稅率是6%,老板讓未來收款的時候全開成6%的票,請問這對公司有風(fēng)險嗎?對我自己有風(fēng)險嗎?如果全開軟件服務(wù)費6%的話,是不是就會四流不一致了?2、如果合同上寫的硬件,但實際可能公司不會給對方硬件,實際內(nèi)容就全是軟件部分,這樣是不是按實際來開票?這樣是不是就沒風(fēng)險?
老師,即征即退的可退稅金額是不是自己計算出來?即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%??,算出來后,直接在稅局填數(shù)申請嗎?因為我看在申請退稅的時候,他上面的金額是我們實際已經(jīng)申報的金額,比如申報了10萬,可退6萬,是不是就要自己填本次申請退回的金額是6而不是直接按10來申請呢?
老師,我們是客服做定制化軟件的,銷售軟件的時候,稅率是多少,如果不申請軟著的話,能享受實際超3%稅率部分退稅嗎
老師,請問紅沖上年度的分紅款,對企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬,月超10萬,這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬五,收不回來了。其他應(yīng)付李四一萬八不用付了。這兩個科目能否對沖下?符合會計做賬要求嗎
老師,收購玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費一部分自己用一部分別人用,財務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險費用是由他自己負擔(dān)的,包括單位部分和個人部分都是由他自己負擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進行賬務(wù)處理
進項退稅勾選到收到退稅款,完整會計分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要歸還股東的投資款,怎么備注?
你好,稅率是13%,要取得軟著才能申請退稅。
軟著申請麻煩嗎,只是向政府銷售的定制軟件產(chǎn)品
取得軟件產(chǎn)品登記證書也可以。你要去問一下當(dāng)?shù)剀浖芾硐嚓P(guān)行政部門需要什么資料。
好的,謝謝老師
好的,同學(xué)不客氣的