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老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人的電影院,客人在充值會員卡時就要求開發(fā)票,但是這筆賬我們只是預收的,沒有消費之前都屬于我們的負債,但是在稅務那邊的話,就會理解我們是銷售額了,這筆賬我該怎么操作合適一點呢?
我們老板有兩家公司,我司收入費用很少,工資是發(fā)現(xiàn)金的。前段時間收到國庫退稅一筆錢,領導說怕被查,要開發(fā)票抵掉,之前我們也只有進項稅。另一家公司財務讓一些顧客把貨款轉進來,我們給他們開發(fā)票,我們現(xiàn)在要把貨款轉還給另一家公司,我們走法人私人卡轉還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天,領導讓我嘗試轉給社保人備注工資,再拿出來。像我們這個情況,之前沒做工資,還能不能實施,還有別的方法嗎?
老師你好,我舉下例子,就是有一個顧客在我們店辦理了中國移動的業(yè)務后,中國移動會在第三方平臺上給顧客一張1000元的劵,然后顧客在我們店買一臺手機3000元,用了這個劵后顧客只需要付2000元,剩下的1000元由第三方平臺給我們,我們還是收的3000元,現(xiàn)在問題是我們應該怎么給顧客開具發(fā)票?,F(xiàn)在第三方平臺要求我們把他們付的1000給他們開手機發(fā)票或者服務費發(fā)票。我們覺得不合理,因為我是給顧客開具的3000的手機發(fā)票,他們的1000只是代付,所以現(xiàn)在請問我們該不該給第三方平臺開票,這個業(yè)務我們怎么開票是是合法合規(guī)的。謝謝
老師,還是之前的問題,現(xiàn)在客戶開了一張10萬的燈具發(fā)票給我們,,然后客戶因為開票范圍限制又開了一張96000廣告費給我們。我總覺得這樣開對我們不利,廣告費發(fā)票扣除有限制。請問如果是老師來處理,您會怎么要求對方開票?謝謝!
我們是律師事務所,在我們沒有單獨成立事務所之前,在另一個律師事務所有一筆費用沒有結清的,但是當時那個事務所已經(jīng)開出了一張發(fā)票的,只是錢還沒有結清,現(xiàn)在那筆費用大概十萬會以律師顧問費的形式打到指定賬戶,也就是我們現(xiàn)在律所的賬戶,這是雙方都同意了的,想問一下當時那個律所已經(jīng)開出了發(fā)票,現(xiàn)在錢打到我們所里賬戶,需要怎么操作,或者需要出示什么證明嗎?
老師,請問監(jiān)測費需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應商出具的商檢模板
你好,我買過進出口課程,我想知道,我辦理完營業(yè)執(zhí)照以后,下一步應該做什么?
借:主營業(yè)務成本 應交稅費-進項 貸:應付賬款 這個憑證的摘要我是這樣寫的(確認成本) 這個摘要描述的對嗎
老師,一般納稅人公司銷售公司名下的小貨車,開普通發(fā)票,稅率是3%嗎
老師,以工代賑的項目不需要開勞務發(fā)票吧,可以直接申報個稅,是吧
老師好,我公司是一般納稅人,主要是做廢紙回收,反向開票是怎么抵扣
老師好!凈利潤調(diào)節(jié)現(xiàn)金流量附表項目不會選,不理解。能推薦一下線上課程嗎?學一下。這是哪個模塊的專業(yè)課內(nèi)容???
老師您好,業(yè)務費用應該入哪個科目
老師 剛入職一家企業(yè)做餐飲的需要核算成本 之前沒有成本核算 主要是菜品 從哪些方面入手
您好,顧客之前在我們診所消費了3萬元沒開票,現(xiàn)在要補開,不能分10周每周開3000元發(fā)票,必須按真實交易一次性開具3萬元增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票,發(fā)票項目寫清楚比如診療費、檢查費等,開票日期寫實際開票當天,備注里注明實際服務時間,會計處理上做一筆分錄:借:其他應收款或銀行存款 30000,貸:主營業(yè)務收入 29126.21,貸:應交稅費—應交增值稅 873.79(按3%稅率計算30000÷1.03×0.03=873.79),同時把原來收到的3萬元從私人賬戶盡快轉入診所對公賬戶,以后所有收入都必須走對公賬戶入賬并按時申報納稅,