按合同的不含稅價(jià),沒(méi)有標(biāo)注不含稅價(jià)就按含稅

老師好,我是建安企業(yè)有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún) 1.我是一般納稅人,取得的材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票都有合同,請(qǐng)問(wèn)印花稅按照含稅價(jià)還是不含稅價(jià)計(jì)算?
老師,一般納稅人公司的購(gòu)銷(xiāo)合同上面沒(méi)有具體的金額,每個(gè)月都有進(jìn)貨和發(fā)貨,那這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅怎么計(jì)算呢?是進(jìn)貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進(jìn)貨的含稅金額+當(dāng)月開(kāi)票的含稅金額?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)售被子,勞保用品的。沒(méi)有跟對(duì)方簽訂合同。那么這個(gè)是按照購(gòu)銷(xiāo)合同去繳納印花稅的吧?萬(wàn)分之三。那這個(gè)情況是按照開(kāi)票金額不含稅金額繳納,還是價(jià)稅合計(jì)繳納印花稅吖?
我們是一般納稅人,開(kāi)局專(zhuān)票,不含稅銷(xiāo)售額是975466.85,加稅合計(jì)1102277.52,收購(gòu)票普票是1343324元,免稅,那我們申報(bào)的印花稅是按照含稅申報(bào)還是不含稅的申報(bào),購(gòu)銷(xiāo)合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票一起合計(jì)的嗎
你好老師,我公司和別的公司簽定購(gòu)銷(xiāo)合同,合同上注明銷(xiāo)售單價(jià)是不含稅價(jià),產(chǎn)生的稅費(fèi)由對(duì)方公司承擔(dān),后開(kāi)具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額是我合同上的不含稅金額,我想請(qǐng)教一下,另外收取的稅費(fèi)怎么賬務(wù)處理比較合適,謝謝老師!
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報(bào)關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報(bào)關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費(fèi)?
小微企業(yè)需要滿(mǎn)足什么條件?
我代賬100戶(hù)以?xún)?nèi),云星辰多少錢(qián)一年?
老師,我想問(wèn)下,就是采購(gòu)從公司借款幫公司采購(gòu)樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問(wèn)下,員工個(gè)人部分的社保和個(gè)稅,可以直接進(jìn)利潤(rùn)分配嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)費(fèi)屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計(jì)提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費(fèi)用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個(gè)小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來(lái)要我們給他開(kāi)具2023年全年的水電發(fā)票,這個(gè)商鋪我們公司之前也確實(shí)收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開(kāi)票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)繳費(fèi)期限公告》【2023年第5號(hào)】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎

