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老師,我們本月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我交稅的時(shí)候做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,但正確的好像應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我那樣做可以嗎,需要調(diào)整嗎

2025-11-18 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-18 15:58

不需要管進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額是否平 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6317 追問(wèn) 2025-11-18 16:37

好的,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額到年底再結(jié)平嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-18 16:40

不需要的,正確申報(bào)增值稅就行

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不需要管進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額是否平 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-11-18
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
你好? 你如果是? 銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 就得做? ?,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值銳? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后次月繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 這樣處理就行了。? ?
2021-05-07
可以只做第一個(gè)的
2021-10-05
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