同學(xué),你好
要先區(qū)分具體的用途。
員工聚餐-福利費(fèi)
招待客人-招待費(fèi)

老師,請問下給高鐵行車公寓做服務(wù),對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類開票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開開,這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭取是嗎,老師請問下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師請問老板買了好多盤子碗還有各種鍋單價(jià)基本都沒超過1000元,有時(shí)候員工聚餐有時(shí)候招待客人用,那購買的這些東西我進(jìn)什么科目比較合適呢
?老師,請問如果我們客服中心里有一些客服人員,但這些人不是我們員工,不是我們發(fā)工資,但我們給提供餐費(fèi),對于這部分餐費(fèi)支出,我們應(yīng)該計(jì)入什么科目?不能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),請問可以計(jì)入營業(yè)外支出嗎?涉及個(gè)稅嗎?如果涉及按什么申報(bào)呢?勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,您好!餐飲酒店,每天采購食材,按類別設(shè)置主營業(yè)務(wù)成本科目,貸方按供應(yīng)商設(shè)置明細(xì)科目,目前有一筆是餐廳招待自己內(nèi)部員工的福利,該怎么做賬?姐借:管理費(fèi)用—員工福利 貸:主營業(yè)務(wù)成本(主營業(yè)務(wù)成本下面好多明細(xì)科目怎么辦?)
你好老師,我剛接觸餐飲業(yè),一些科目核算上有點(diǎn)懵 餐飲業(yè)的什么應(yīng)該算到主營業(yè)務(wù)成本里?什么應(yīng)該算到銷售費(fèi)用里? 能一次性說的全一點(diǎn)嗎?另外前廳和后廚的工資應(yīng)該記哪個(gè)科目更合理?
老師,請問下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開專票2萬元,普票開了5萬元,會計(jì)分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會計(jì)分錄?


都混用,先沖值再消費(fèi)
同學(xué),你好
這個(gè)不行,要自行區(qū)分