都是一樣的,可以先彌補(bǔ)虧損再交

老師,公司要平帳注銷了,是享受所得稅減免的,有其他應(yīng)付款3萬(wàn)多,如果調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)補(bǔ)繳增值稅呢
老師,晚上好!有一筆其他應(yīng)付款有一百多萬(wàn),是原來(lái)總部代付的開辦費(fèi),今年稅審說(shuō)要還款,不然就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,我們實(shí)際沒有錢還,總監(jiān)說(shuō)走賬,現(xiàn)在有個(gè)股東又說(shuō)要調(diào)整回來(lái),不知道怎么調(diào)
公司注銷,在調(diào)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)還有其他應(yīng)付款沒法支付,如果調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)年還要繳納所得稅,5年前也就是開業(yè)第一年虧損已經(jīng)過(guò)了彌補(bǔ)年限,不知如何調(diào)整,請(qǐng)老師指導(dǎo)下,謝謝
我們有個(gè)關(guān)聯(lián)公司已經(jīng)注銷,現(xiàn)有欠已注銷公司的款大概200萬(wàn),可以直接作為營(yíng)業(yè)外收入入賬嗎?還是必須等到現(xiàn)有公司注銷時(shí)才能作為營(yíng)業(yè)外收入入賬?如果入賬企業(yè)所得稅是和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合并繳納還是單獨(dú)繳納。
老師,注銷公司,其他應(yīng)收款12600,收不回,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,還有個(gè)稅193,有余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,是不是進(jìn)行匯算清繳時(shí),需要調(diào)增
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來(lái)、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來(lái)、我該怎么做賬
老師,“潤(rùn)滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬(wàn)的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個(gè)月收入不超過(guò)30,個(gè)別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過(guò)50萬(wàn),那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
個(gè)體戶,個(gè)稅多久申報(bào)一次
利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)


往年怎么樣還股東借入的錢呢?還了又借,賬務(wù)怎么處理
那個(gè)只能轉(zhuǎn)入今年的營(yíng)業(yè)外收入
清算期間的營(yíng)業(yè)外支出包括哪一些?
不是正常的費(fèi)用,成本支出都列入營(yíng)業(yè)外支出
老師9月19日點(diǎn)了清算,現(xiàn)在還沒有清算完成,這樣會(huì)不會(huì)有罰款?
必須在60日內(nèi)完成的,不然要被罰款
9月19日的60天,是不是11月18日。60天?
那么趕緊去辦了,不要再糾結(jié)了