1.無力償還欠款可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入(或走債務(wù)重組),用未彌補(bǔ)虧損抵免無需繳企業(yè)所得稅;2. 不可虛走現(xiàn)金,對(duì)方欠款按壞賬處理(備齊證據(jù)無需事前批準(zhǔn),不補(bǔ)稅),欠股東借款正常償還或豁免轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)科目;3. 技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不可配打印機(jī)出庫(票貨不符),對(duì)方無法合規(guī)入賬折舊;4. 500 萬以下固定資產(chǎn)可稅法一次性扣除(會(huì)計(jì)按規(guī)折舊),5 萬打印機(jī)符合條件可適用。

老師,請(qǐng)問工商年報(bào)的實(shí)繳金額可以作為投標(biāo)文件里面的實(shí)繳證明文件嗎?
老師好,我們有個(gè)工程發(fā)生扣款項(xiàng),是一筆代墊的維修費(fèi),發(fā)包方會(huì)針對(duì)扣款項(xiàng)給我們開發(fā)票,能開具啥類別的發(fā)票,還是必須開維修費(fèi)
老師,什么情況下要申報(bào)未開票收入?我們的情況是,有的先發(fā)貨,還沒收款,就沒開票,需要申報(bào)嗎
員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金怎么申報(bào)個(gè)稅,按哪個(gè)項(xiàng)目申報(bào)
老師你好,我是一個(gè)勞務(wù)公司簡易計(jì)稅,現(xiàn)在稅務(wù)局報(bào)個(gè)稅需要員工進(jìn)行確認(rèn),這個(gè)根本不現(xiàn)實(shí)員工那邊根本不操作,現(xiàn)在成本就成了最大的問題。公司有個(gè)分公司,如果用分公司報(bào)個(gè)稅,分公司給我這個(gè)公司開發(fā)票,這么操作可以嗎?
員工月中發(fā)放上月工資,月底又預(yù)支次月工資 個(gè)稅如何報(bào)。
老師您好,我想咨詢您一個(gè)工作中的問題可以嗎 就是我們現(xiàn)在做企業(yè)注銷, 1、公司欠對(duì)方公司款無力償還,能把欠款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目里么?我們前幾年未彌補(bǔ)虧損120萬,增加收入也不用繳企業(yè)所得稅,我看百度說可以走債務(wù)重組,是這樣嗎? 2、對(duì)方欠我們公司錢16萬,我們欠一個(gè)股東借款13萬,能虛借一筆16萬的現(xiàn)金過一遍賬沖掉嗎?還是得走壞賬,走壞賬處理稅務(wù)局好批準(zhǔn)嗎?涉及補(bǔ)稅吧? 3、如果我們給對(duì)方公司開具6%點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,能把庫存中的打印機(jī)8臺(tái)出庫嗎?對(duì)方能按固定資產(chǎn)入賬嗎? 4、設(shè)備,機(jī)器固定資產(chǎn)是500萬以下的直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用科目抵企業(yè)所得稅嗎?我們有幾臺(tái)合計(jì)5萬元的打印機(jī)能直接一次性折舊入管理費(fèi)用科目嗎? 請(qǐng)老師抽空幫我逐一回答一下,謝謝??!
公司工資有發(fā)現(xiàn)金,也有轉(zhuǎn)賬的,現(xiàn)金的要怎么完善手續(xù)呢
現(xiàn)在科目余額表上固定資產(chǎn)借當(dāng)205198.61元,累計(jì)折舊貸方余額88848.85元,固定資產(chǎn)基金貸方116949.76元,是平的,我做成資產(chǎn)負(fù)債表表,左邊是資產(chǎn)類科目,下面有資產(chǎn)類固定資產(chǎn)余額205198.61元,右邊負(fù)債類科目,資產(chǎn)基金116349.76元,中間差累計(jì)折舊余額88848.85元,造成資產(chǎn)負(fù)債表不平,他們說累計(jì)折舊只能放在資產(chǎn)類里頭,這樣左邊資產(chǎn)再增加88848.85,右邊不動(dòng),不是左邊更大,右邊更小嗎,老師
老師這道題進(jìn)項(xiàng)怎么全部能抵扣,不是應(yīng)該按照銷售比例進(jìn)行抵扣嗎

