那個專票的增值稅計入應交稅費-待認證進項就行

我們公戶進來一筆款是退款,當時定服裝的退款,當時公戶沒做進去,現(xiàn)在怎么做賬,這筆款算什么 還有之前借款都沒有走對公賬戶,現(xiàn)在老板還款了,都讓對公賬戶給還的怎么做賬
專用發(fā)票之前做賬的時候直接做了借管理費用 貸應付賬款某公司,沒有做進項稅額,現(xiàn)在認證了,怎么做這筆進項稅額
老師,供應商開了專票過來,出納沒有付款沒有付到對方的對工賬戶,而是付了發(fā)票上的收款人,怎么做賬?
老師,20年的時候公戶付了一筆服務費,對方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預付賬款,這個月對方把發(fā)票開過來了,請問怎么做賬?
老師,20年的時候公戶付了一筆服務費,對方開沒有發(fā)票,代賬公司做賬借:預付賬款,貸:銀行存款,第二年年底他可能為了平賬,直接做借:庫存現(xiàn)金,貸:預付賬款,這個月對方把發(fā)票開過來了,請問怎么做賬?
老師麻煩看一下 我們是運輸企業(yè) 雇傭的司機 代開進來的發(fā)票 可以嗎
老師,剛成立的新公司,老板私卡付了一些費用,大部分沒有發(fā)票,我建議老板以備用金方式,后期再憑票報銷,老板說暫時不做賬,我把他所支付的費用做了份流水賬。如果不入帳什么影響
廣西繳納多少年社保才能領養(yǎng)老金廣西銀行男員工多少歲才能退休
出售酒,直接項目名稱酒,行不,會不會有分險,1900塊錢
請問老師實務互換會計分錄怎么做呢?
老師 上個月社?;鶖?shù)降了,但是我給員工扣成降之前的了,相當于多給他們扣了幾十塊錢每個人,那我這筆要怎么做?怎么入賬?
老師,這個月已經(jīng)做個進項稅認證,但是大小貨物明細不能抵,這個憑證怎么做。
11月申報10月所得期,實際發(fā)放的是9月工資,請問關于這樣個稅申報時限的國家稅務總局下發(fā)的文件是那號文件
老師,我不報23年的房產(chǎn)稅和土地使用稅,我直接在這個征期報,把時間填到23年,系統(tǒng)會直接計算嗎
樸老師 來 這個初始確認的預付租金我好像有點理解了 請看看對不對 1??因為是第一年年初預付租金300,也就是在22.1.1這個時點,資產(chǎn)帳面價值=0,計稅基礎=300,所以在22.1.1是要有一筆賬,借:遞延所得稅資產(chǎn) 300*15%=45 貸:所得稅費用 300*15%=45,所以這就是樸老師你說在初始時點DTA=DTL。2??然后為什么書上沒有反應這筆分錄,這是因為在22.12.31年末時,稅法當期認300的當年租金費用,已經(jīng)在當期應納稅所得額做了納稅調減,所以22.12.31年末預付租金的計稅基礎=0 帳面價值一直是0,此時就會做借:所得稅費用 45貸:遞延所得稅資產(chǎn) 45,也就是轉回在零時點做的這筆帳,那這樣在22年當年這筆預付租金從而確認DTA的分錄就相當于沒有做。是這樣來理解你下面回復的這段文字嗎?
借:管理費用-快遞費 1923.58 應交稅費-待認證進項稅額 115 .42 貸:銀行存款 2039?是這樣嗎老師!
是的,就是那樣做就行
下個月勾選抵扣的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額115.42 貸:應交稅費-待認證進項稅額115.42 是這樣嗎。老師?
是的,就是那樣處理的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。