同學(xué),你好
小規(guī)模企業(yè),季度不滿(mǎn)30萬(wàn),普通發(fā)票不繳納增值稅

老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征稅的話(huà),如果一個(gè)季度開(kāi)票總金額超了30萬(wàn),但是管理費(fèi)只有幾千,需不需要交增值稅呢
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開(kāi)票?這時(shí)就在開(kāi)票系統(tǒng)選擇差額開(kāi)票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過(guò)30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開(kāi)差額開(kāi)票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬(wàn)給勞務(wù)派遣公司,其中2萬(wàn)是服務(wù)費(fèi),18萬(wàn)是工資支出,那這時(shí)是不是就要差額開(kāi)票?這時(shí)就在開(kāi)票系統(tǒng)選擇差額開(kāi)票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過(guò)30萬(wàn)季度是不是也免增值稅,那開(kāi)差額開(kāi)票這個(gè)功能需要去稅局備案嗎,老師
小規(guī)模勞務(wù)派遣開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有開(kāi)差額,現(xiàn)在開(kāi)超過(guò)45萬(wàn),報(bào)稅是全額交增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司為勞務(wù)派遣公司,一季度開(kāi)票32萬(wàn)多,差額征稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎
公司4月份開(kāi)業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開(kāi)具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問(wèn)題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿(mǎn)足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過(guò)),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專(zhuān)畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開(kāi)票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)


是差額開(kāi)票那種
同學(xué),你好 嗯嗯,是的