同學你好 預繳增值稅是(2000-500-200)/1.09*0.02
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點。現(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間???要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
我是總承包施工建筑公司,是一般計稅項目,又是跨地經營,我對甲方開票金額355.43萬,我現(xiàn)在有勞務分包有144.2萬,我現(xiàn)在到項目地稅務去預交2個點,是不是增值稅38757.8,企業(yè)所得稅預交3875.78,個人所得稅9689.45,附加稅4457.14,印花稅1066.29,麻煩老師幫我核一下,因為老板讓我算一下要交多少稅,我怕弄錯了
我們是建筑企業(yè),總包單位,現(xiàn)在分包了一個專業(yè)分包出去,和一個勞務分包出去,我們是一般計稅項目,現(xiàn)在結算2000萬(9個點),分包500萬(9個點),清包工200萬(3個點),那現(xiàn)在預繳增值稅是(2000-500-200)/1.09*0.02,或者是(2000/1.09-500/1.09-200/1.03)*0.02,這哪個對呢?
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務。 2:這個分包項目地還有涉及到跨市級,又該怎么預交增值稅呢?需要預交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
應納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產銷售林業(yè)產品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?