1. 當(dāng)期不含稅銷售收入;2. 當(dāng)前成本占收入比例。計(jì)算邏輯:按 2% 稅負(fù),成本需占收入約 84.62%,增加的成本 = 收入 ×(84.62% - 當(dāng)前成本占比)。

某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購(gòu)人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫(kù),發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來(lái)看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問題,老板就說(shuō)買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說(shuō)不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說(shuō)能不能銷售收入降下來(lái),少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說(shuō)都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
你好!我是小白,需要找一個(gè)有出口經(jīng)驗(yàn)的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請(qǐng)紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票不足,比如銷售收入600多萬(wàn)含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬(wàn),現(xiàn)缺了180多萬(wàn),如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項(xiàng)就能免稅,是否就能解決進(jìn)項(xiàng)票不足的情況? 3、我們工廠會(huì)招一些臨時(shí)工,不買社保,但超出4個(gè)小時(shí),是不是就不能算臨時(shí)工,怎么解決這個(gè)問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購(gòu)買了社保8人,請(qǐng)問有沒有問題? 5、我聽說(shuō)工廠如果招兩個(gè)殘疾人,就會(huì)有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對(duì)于出口的賬來(lái)說(shuō),產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價(jià)開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?
增值稅稅負(fù)按2%交,成本大概增加多少,汽油單價(jià)6.95柴油6.56,老板這么問……那需要有哪些數(shù)字,才能算出,不考慮費(fèi)用、工資的情況下,加油站零售行業(yè),進(jìn)銷稅率都是13%
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對(duì)嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個(gè)稅申報(bào)表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個(gè)可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請(qǐng)退稅嗎?
老師請(qǐng)問殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應(yīng)收個(gè)人款729060款收不回來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報(bào)名稅務(wù)師嗎?報(bào)名之前需要準(zhǔn)備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會(huì)計(jì)檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級(jí)會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)名繳費(fèi)成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團(tuán)公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點(diǎn)了發(fā)票申請(qǐng)了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時(shí)候再申請(qǐng)
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤(rùn)


截止10月,1—10月的銷售收入有……成本的話,也得算上10月的,那10月勾選的進(jìn)項(xiàng)會(huì)很少,這樣才能實(shí)現(xiàn)增值稅多交,達(dá)到稅負(fù),那成本就是按照購(gòu)進(jìn)的發(fā)票,每月入賬的成本數(shù)對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
當(dāng)前成本占比,是成本/不含稅收入嗎
同學(xué)你好 是這樣算的
好的,下午我算一下再來(lái)問老師
嗯嗯 下午再來(lái)可以的