同學(xué),你好
會計憑證:包括原始憑證和記賬憑證。
會計賬簿:如現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等。
相關(guān)報表:出納報告及其他財務(wù)報表。
現(xiàn)金和銀行存款:確?,F(xiàn)金和存款的準確交接。
印章和其他公有物品:如金銀珠寶、有價證券等。

你好,出納交接工作,我是接交人,在交接材料時,之前的出納材料需要全部接收嗎?有些工作之前已經(jīng)移交給另一個人。這些工作的相關(guān)材料我也要接收嗎?
請問出納&會計需要交接的話,分別需要交接什么資料?
公司的賬目一直由代理記賬公司做,現(xiàn)在不想合作了,和對方交接,我需要交接哪些資料呢?能不能詳細的說下,謝謝~
老師,作為代理記賬,我交接2024年度相關(guān)資料的時候,我除了會計憑證,其余資料就交接電子檔可以嗎,需要給客戶交待些什么嗎?怎么給客戶說呢?
老師,能說下出納交接的資料嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理