直接借:應(yīng)付職工薪酬 貨 :其他應(yīng)付款

老板墊付工資,怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對(duì)嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個(gè)哪個(gè)是正確的
老師,新公司外賬中發(fā)放工資,是其中一個(gè)股東墊的錢發(fā)工資,他們還沒有打投資款進(jìn)來,是直接做發(fā)工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬――職工工資,貸:其他應(yīng)付款――××股東,還是說收到錢,發(fā)工資時(shí),借:庫存現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本――股東,借:應(yīng)付職工薪酬――職工工資,貸:庫存現(xiàn)金
老師,去年的工資計(jì)提多了,發(fā)放多了,導(dǎo)致其他應(yīng)付款增加了好多,我現(xiàn)在要調(diào)回來,怎么做分錄?計(jì)提的時(shí)候是借:管理費(fèi)用工資,貨:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,往來是借庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款法人
老師您好,麻煩問一下,個(gè)體戶變成查賬征收了,給員工發(fā)工資都是老板個(gè)人卡發(fā)工資,我做憑證借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款老板,借應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金,我可以直接做借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款老板嗎,我報(bào)個(gè)稅了,就是工資沒有從對(duì)公戶支付,謝謝老師
老師,問下印花稅按次申報(bào),是不是不能更正申報(bào)?
管道清淤稅收分類編碼
你好,老師,我想問一下,我們單位社保是交過資料,但是在社保管理客戶端里面是不存在完全匹配的待關(guān)聯(lián)參保信息,這是什么情況
飛機(jī)票的來回可以開在一張發(fā)票上面嗎
光伏電站和戶用光伏運(yùn)維服務(wù)經(jīng)營范圍需要有哪些
物業(yè)會(huì)計(jì),物業(yè)經(jīng)營4個(gè)月收到小部分物業(yè)費(fèi),第五個(gè)月因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)價(jià)格問題,其他業(yè)主拒絕繳納物業(yè)費(fèi),倒置項(xiàng)目擱置,物業(yè)人員都在家休息,也就是10月份就沒有上班了,之前收的物業(yè)費(fèi)通過預(yù)收賬款歸集,之前6月,7月,8月,9月都把預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入里了,10月份物業(yè)停了,但是10月份僅有水費(fèi)電費(fèi),員工工資這些費(fèi)用,10月份還需要把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,是一次轉(zhuǎn)完呢,還是該轉(zhuǎn)多少轉(zhuǎn)多少,剩余的先在預(yù)收賬款里面放著呢?11月份估計(jì)也沒啥費(fèi)用了,工資也沒有了
請(qǐng)問老師,賬面用凈額法確認(rèn)的收入,但是稅法沒有凈額法,要還原收入和成本,請(qǐng)問這個(gè)還原的收入,作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)么
老師,內(nèi)賬,買賣合同印花稅可以記借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
老師,您好!我司是純外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問下出口退稅資料備查資料需要哪些資料。謝謝
可以先開發(fā)票后付款嗎


是因?yàn)樽攥F(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)較大嗎?