借:其他應(yīng)收款
貸:營業(yè)外支出,這樣調(diào)下賬

老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
員工社保/還有老板親戚掛靠的社保全額公司承擔(dān)支付,要怎么做分錄呢? 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:其他應(yīng)收——代墊個人社保 銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收——個人社保 這樣可以嗎?
你好,小規(guī)模代理記賬公司。提職工代扣的個人社保。錄的時候借記應(yīng)付職工薪酬,職工工資。貸其他應(yīng)付款。發(fā)放時借記其他應(yīng)付款。貸記銀行存款。如果銀行存款沒有錢貸記其他應(yīng)付款這樣做分。分錄可以嗎?
會計分錄怎么做,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款,是這樣嗎?如果不是請編制正確會計分錄
個人私戶轉(zhuǎn)社保費進公戶,這個錢記入其他應(yīng)付款-代付社保費會計科目。當(dāng)公司收到這筆錢時,會計分錄為借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-代付社保費。當(dāng)公司用這筆錢來支付社保費時,會計分錄為借:其他應(yīng)付款-代付社保費,貸:現(xiàn)金或銀行存款。 那還需要做一筆付社保費的業(yè)務(wù)分錄嗎?借:其他應(yīng)收款-社保費 管理費用-社保費 貸:銀行存款嗎?
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
這個其他應(yīng)收款把保險全額打到公司,可以對公打嗎
最好的處理方法是申報工資,買社保,要他把錢還給法人