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老師,公司要注銷,賬上的存貨和固定資產(chǎn)實際沒有賣出,但是不是要把賬面做平嗎?可以直接按不開票收入申報納稅嗎?還是一定要開票
一家餐飲公司現(xiàn)在裝修期間,裝修費用記長期待分?jǐn)傎M用,空調(diào)桌椅 廚房設(shè)備等計入固定資產(chǎn)。請問老師就像買辦公用品還有些管理費用,因為是老板直接就把錢給支付了。因為還沒有開業(yè),公司賬上也沒錢,也沒收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢?,F(xiàn)在就是賬上沒錢,沒收入,只有支出。我從怎么做賬???
總分公司,分公司獨立核算以后,分公司使用總公司的固定資產(chǎn)(所有權(quán)屬于總公司);若后期分公司購進(jìn)的設(shè)備構(gòu)成固定資產(chǎn),由總公司支付后(所有權(quán)屬于總公司),分公司使用。若購進(jìn)的設(shè)備,不構(gòu)成固定資產(chǎn)的,則有分公司自行支付。。。問題1:是否構(gòu)成固定資產(chǎn),或多大的金額屬于固定資產(chǎn),是由公司自行決定嗎?是的話,是依據(jù)分公司的政策還是總公司的政策呢???問題2:構(gòu)成固定資產(chǎn)的入總公司的賬,由分公司使用,總公司計提的折舊可以分?jǐn)偨o分公司計入分公司的成本費用嗎???問題3:稅法規(guī)定:新購進(jìn)的且單位價值不超過500萬元的設(shè)備、器具可一次性折舊,產(chǎn)生的稅會差異是每年計算所得稅的時候調(diào)整吧???
老師,比如我公司花了10萬全資投資了一個子公司,但是子公司剛開始2個月發(fā)生了一些費用之后,就去注銷了,請問我該怎么做賬?子公司買了一些固定資產(chǎn),最后清理的時候賣給我們了,賣的錢還要還給我們,可以實際不支付嗎?直接沖減長期股權(quán)投資
那我們裝修期間購買供應(yīng)商材料,以及裝修公司裝修,都是長期待攤費用,每月分?jǐn)?,去年裝修廠房及辦公樓一直記得在建工程,本來打算這月全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)說是錯的,計入長期待攤費用,那我可以這個月調(diào)賬,把在建工程轉(zhuǎn)入長期待攤費用嗎,這個月開始攤銷還是下月開始攤銷
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費實操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?
老師小規(guī)模收入都做無票收入的影響是什么
新公司的賬,沒有掛過應(yīng)收賬款借方科目,應(yīng)付貸方科目,全程根據(jù)銀行流水來入應(yīng)收賬款貸方,和應(yīng)付賬款借方,這樣合理嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對接,這個應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
您好,分公司閉店,賣資產(chǎn)的錢最終要打給總公司,因為分公司不是獨立法人,賣資產(chǎn)必須開發(fā)票,通常由分公司開給買方,賬上沒攤完的長期待攤費用(比如裝修費)要一次性全部轉(zhuǎn)到管理費用里,比如余額10萬就做分錄:借:管理費用 100000,貸:長期待攤費用 100000,這10萬損失一般可以在企業(yè)所得稅前扣除。
謝謝老師,分公司賣資產(chǎn)的錢是先打給分公司,分公司開票,然后在再轉(zhuǎn)給總公司的時候是跟總公司掛往來嗎?
是的,錢先到分公司賬戶,分公司開發(fā)票,轉(zhuǎn)給總公司掛 往來 借:其他應(yīng)付款-總公司? 貸:銀行存款 總公司賬 借:銀行? ?貸:其他應(yīng)收款-分公司
好的,謝謝老師辛苦了
?祝您:諸事順?biāo)?,皆得所愿? ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您點擊下方????????給予鼓勵~