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老師,請問一下,我們公司是銷售酒的,一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)查賬,需要我們的明細,我們的酒類品種有好幾種,現(xiàn)在的庫存也盤點出來了,中間報了一些未開票收入,請問一下,我要怎么統(tǒng)計,才能快速得到結(jié)果,

2025-11-07 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-07 17:20

同學(xué)你好稍等我看下

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:22

同學(xué)你好 表格這樣設(shè)置

同學(xué)你好
表格這樣設(shè)置
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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:22

總銷量 = 開票銷量 %2B 未開票銷量;期末庫存金額 = 期末數(shù)量 × 單位成本;結(jié)轉(zhuǎn)成本 = 總銷量 × 單位成本;總收入 = 開票收入 %2B 未開票收入;銷項稅額 = 總收入 ×13%(酒的增值稅稅率)。

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快賬用戶2645 追問 2025-11-07 17:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-07 17:31

滿意請給五星好評,謝謝

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你好 獨立開具分公司 可以選擇成為小規(guī)模納稅人 以分公司的名義開票核算 按照3%繳稅!
2020-09-15
首先啊,你沒有相關(guān)的一個發(fā)票,或者是沒有相關(guān)的一個進出口的一個完稅憑證,那么稅務(wù)局他不認可,這是正常的,你的原材料明細賬和庫存商品明細賬就直接是根據(jù)你做完賬之后導(dǎo)出的明細賬來處理的。
2022-05-10
您好! 將這幾個品種計算出個固定的標(biāo)準(zhǔn)成本,完工時先按標(biāo)準(zhǔn)成本入庫,月末實際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本差異再做調(diào)整處理。
2020-11-16
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
你好,當(dāng)時你的分錄是怎么做的?
2021-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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