無需改賬目。民非制度財務(wù)報表中其他收入(房租)不并入營業(yè)收入,但企業(yè)所得稅申報表需將兩者合計填入 “營業(yè)收入”,這種口徑差異是正常的,按稅法口徑申報即可。

老師,非營利組織報企業(yè)所得稅的時候,填營業(yè)收入的時候包含業(yè)務(wù)活動表上的會費收入那些免稅的嗎?我這個會費收入開的票是財政局發(fā)的那些票,不是專票也不是普票,請有做過類似的回答,謝謝
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務(wù)收入,但是當(dāng)時申報利潤表中包含這個數(shù)字 但是哦增值稅申報表沒有,我現(xiàn)在想補到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
老師 我們是非盈利組織 主要就是會費收入 比如我們這個月有7800的提供培訓(xùn)收入 培訓(xùn)成本7000 申報所得稅的時候 營業(yè)收入這里到底是填包含會費的收入 還是只填提供培訓(xùn)的收入呢
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計營業(yè)外收入,計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的,需要補企業(yè)所得稅,但是彌補上年的虧損就是負數(shù),請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
請問老師單位收到的穩(wěn)崗返還,因為我們是民間非營利組織會計制度,所以我做的其他收入,但是又不用報稅,到時候增值稅報表與財務(wù)報表不會有沖突吧
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個問題,你說原材料進來了對方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細,然后來票了沖會原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計扣除?
請問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會計分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補,有些差異大的怎么弄,以前報稅的資料跟下次報稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報職工個稅,關(guān)電腦了,就沒有申報信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬
可是稅務(wù)局發(fā)信息提示了,不用改會有問題嗎
我財務(wù)報表里是做到其他收入,不含在收入里。但是所得稅申報時又包括在收入里面?,F(xiàn)在就有比對
稅局提示你不對是不是你填寫的數(shù)據(jù)不對呢?你填寫的的收入和你財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致嗎
稅務(wù)局企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表進行比對,比對營業(yè)收入數(shù)字不一致。財報中其他收入_房租收入在民間非盈利組織制度下是不包含在營業(yè)收入里面的,所以他抓取數(shù)字的時候,財報中的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅報表的營業(yè)收入他就不一致,所以它就會有信息提示。
無需修改賬目。 民間非盈利組織會計制度與企業(yè)所得稅申報表對 “營業(yè)收入” 的口徑規(guī)定不同(財報中房租收入在 “其他收入” 單獨列示,所得稅申報需將其納入 “營業(yè)收入”),這種差異是制度性的,屬于正常情況。 申報時按稅法口徑如實填報即可,無需調(diào)整會計賬目,系統(tǒng)提示僅為差異提醒,不影響申報有效性(確保稅務(wù)數(shù)據(jù)真實合規(guī)即可)。